您好,是的,,直接 入管理費(fèi)用-各項(xiàng)稅費(fèi)
公司外賬會計(jì)是找的代理記賬公司,內(nèi)帳會計(jì)在做增值稅這一塊怎么處理日常的業(yè)務(wù),可以不設(shè)置增值稅這個(gè)科目嗎?直接增值稅計(jì)入成本或者費(fèi)用。正規(guī)情況必須設(shè)置增值稅科目嗎?
老師,代扣代繳的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅可以抵扣本公司的稅費(fèi)嗎,應(yīng)該怎么做賬呀
老師好,公司內(nèi)賬都是含稅價(jià)入賬,交的增值稅,我要做到哪個(gè)科目,管理費(fèi)用—稅金,還是稅金及附加里?
郭老師請問老師,1.擔(dān)保費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用吧? 2.要是沒有到發(fā)票內(nèi)賬也可以直接做費(fèi)用嗎,3.還是先掛賬,掛什么科目呢? 4.內(nèi)賬交稅有增值稅附加稅等,怎么寫分錄比較準(zhǔn)確
旅游公司內(nèi)賬的小規(guī)模納稅人,外賬報(bào)稅繳納3000的增值稅,300的城建稅、教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加都是直接進(jìn)管理費(fèi)用嗎?進(jìn)管理費(fèi)用什么科目呢?
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢