借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
學(xué)堂老師,抵扣的進項稅現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出,如何做賬呢?之前會計沒有體現(xiàn)進項稅額,以前月份的專票現(xiàn)在要認證,然后全部進項稅轉(zhuǎn)出,這樣合理嗎?能告知一下具體分錄嗎?謝謝老師
老師我現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出咋做會計憑證 老師期初做賬是借管理費用-物業(yè)服務(wù)費借應(yīng)交稅費-進項稅額貸銀行存款,現(xiàn)在我需要把這里有部分進項轉(zhuǎn)出,因為是福利性質(zhì)的,我應(yīng)該做幾筆會計分錄呢,
老師我現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出咋做會計憑證 老師期初做賬是借管理費用-物業(yè)服務(wù)費借應(yīng)交稅費-進項稅額貸銀行存款,現(xiàn)在我需要把這里有部分進項轉(zhuǎn)出,因為是福利性質(zhì)的,我應(yīng)該做幾筆會計分錄呢,
老師,之前別的會計將可以抵扣的高速公路通行費普票全額計入成本,現(xiàn)在需要抵扣的話,要將可抵扣部分的成本轉(zhuǎn)入進項稅額里面吧?
福利費有張發(fā)票有稅金,已經(jīng)抵扣過了。 原憑證做的是:借:管理費用-福利費,應(yīng)交稅費-待認證稅金。貸:銀行存款。 現(xiàn)在進行進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄咋樣做
老師你好,第一張是我們國外簽訂的合同,有很多型號。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報關(guān)單,報關(guān)單型號只寫了一寫了一個,麻煩老師看看有沒有問題呢
老師您好,科目明細,面條饅頭分類到哪個明細科目啊
對方只提供了公司名和稅號能開數(shù)電專票給對方嗎?
應(yīng)收款的貸方余額和應(yīng)付款的借方余額需要備注賬齡嗎
辦公室裝修??傤~20萬。需要提供什么資料報賬哦
比方說,停賬幾個月了?,F(xiàn)在客戶說想恢復(fù)正常。那么停的那幾個月是不收費嗎[捂臉]直接跳到8月開始收?一般怎么計費
老師請問收到:*經(jīng)營租賃*營銷基金需要交印花稅嗎。
老師,個稅的稅務(wù)籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設(shè)備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專票已入賬,因為項目提前接算了,所以產(chǎn)生了多余成本,可以退回去嗎?
貸是紅字嗎
貸方是正數(shù),不是負數(shù)
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!