您好,意思是這個發(fā)票多開了,是吧
去年10月的貨因在今年產(chǎn)生退貨了,但是這批貨的發(fā)票已經(jīng)在去年開過來并入賬了,今年發(fā)生了退貨,對方可以開退貨相對應數(shù)量的紅字發(fā)票嗎?但是今年還沒有業(yè)務(wù)開展,這樣成本出現(xiàn)負數(shù)可以嗎?
然后,咱們家增值稅不缺,缺的是成本票,也就是企業(yè)所得稅這一塊兒,就是我跟您說一下之前的情況是,因為這樣,就是咱們家可能之前那個一直差成本票,所以找回來的這些進項專票,可能先都入成本了,去抵扣企業(yè)所得稅了,然后等到那個報稅的時候,我去報增值稅的時候,我再反過來去抵扣增值稅,但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了,就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事???
因為去年的銷項票今年才開呢,但成本票已經(jīng)在去年取得了,所以把去年取得的成本票記在今年賬里可以嗎
因為去年的銷項票今年才開呢,但成本票已經(jīng)在去年取得了,所以把去年取得的成本票記在今年賬里可以嗎
個人用我公司資質(zhì)接項目,項目總價150萬,對方提供了100萬的成本費用入賬,那我剩余的50萬以什么名義還給個人,如何做分錄。 不想讓對方提供100%的發(fā)票,因為我不可能按照150萬的成本去入賬,總要交所得稅的。而這個多余的成本會在我的賬上形成庫存,我的庫存已經(jīng)很多了。
保本點銷售額是不是有個公式是F/邊際貢獻率?這個跟(F/P-V)*p有什么區(qū)別?
老師,請問供應商有個產(chǎn)品加工費600說不開票,請問這600元好對公付款嗎
老師,你好 生活過程中,承裝半成品及成品的噸包,怎么寫會計分錄
老師,你好, 生產(chǎn)過程中機器用錘頭,易耗品,怎么寫會計分錄?
老師,美元賬戶的金額填結(jié)匯以后的人民幣金額嗎?
老師,我們有個客戶他欠款,同時他也是我們的房東,他說用房租頂替欠款,這個分錄怎么做
甲公司2024年和2025年的經(jīng)營杠桿系數(shù)分別為3和3.5,2024年邊際貢獻總額為84萬元,預計2025年產(chǎn)銷業(yè)務(wù)量增長20%,甲公司2025年的息稅前利潤為()A、38.4萬元;B、40.8萬元;C、44.8萬元;D、47.6萬元
快賬軟件期初設(shè)置不能輸入數(shù)據(jù)怎么回事
請問老師,怎樣做臨期的賬務(wù)處理,需要什么證明材料,
麻煩哪位老師,第7題幫我解答一下,書本的答案看不懂
算是多開了吧,項目A原簽訂合同100萬,因一些原因只做了80萬,之前跟供應商按100萬合同所需的材料談好了采購事宜并開票過來了,現(xiàn)在不需要這么多材料了
你們開紅字信息表,對方紅沖部分就可以
因為是去年取得的發(fā)票,要退回發(fā)票給供應商吧,那怎么做賬務(wù)處理?是在今年做紅沖還是去改去年的賬和申報表呢?
這個今年紅沖,直接減少當年的成本就可以,不用去動前面的
發(fā)票要找出來退回給供應商嗎?
不用的,對方直接紅沖就可以了
老師還有個問題,A項目去年取得的成本發(fā)票退回去供應商,在今年紅沖,然后把別的項目多出的成本調(diào)過來平賬,那么匯繳已結(jié)束,這種情況要調(diào)增嗎?
不用,這種不用調(diào)增的
意思是A項目去年結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年發(fā)現(xiàn)B項目提前結(jié)算,就還有多余成本,想調(diào)到A項目去,因為A項目去年年末有取得發(fā)票,想著退回去供應商應該能接受,其他成本票都太久了不好退,但是去年A項目已結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年做紅沖和調(diào)成本進來,這樣可以可行嗎?
如果稅務(wù)局不查賬就沒事,按理說是不能的,不查賬就沒事
明白,感謝老師耐心指導!
不客氣,很高興為您服務(wù)