若不用交增值稅,季末轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
老師小規(guī)模公司,應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi) ―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 這樣對(duì)嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,需要這樣嗎
你好..小規(guī)模 4-6應(yīng)交增值稅貸方20 6月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 還是7月份繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬(wàn)元,免交增值稅,那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,我們是小規(guī)模公司,需要繳納增值稅,現(xiàn)在貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好,第一張是我們國(guó)外簽訂的合同,有很多型號(hào)。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報(bào)關(guān)單,報(bào)關(guān)單型號(hào)只寫(xiě)了一寫(xiě)了一個(gè),麻煩老師看看有沒(méi)有問(wèn)題呢
老師您好,科目明細(xì),面條饅頭分類到哪個(gè)明細(xì)科目啊
對(duì)方只提供了公司名和稅號(hào)能開(kāi)數(shù)電專票給對(duì)方嗎?
應(yīng)收款的貸方余額和應(yīng)付款的借方余額需要備注賬齡嗎
辦公室裝修??傤~20萬(wàn)。需要提供什么資料報(bào)賬哦
比方說(shuō),停賬幾個(gè)月了?,F(xiàn)在客戶說(shuō)想恢復(fù)正常。那么停的那幾個(gè)月是不收費(fèi)嗎[捂臉]直接跳到8月開(kāi)始收?一般怎么計(jì)費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)收到:*經(jīng)營(yíng)租賃*營(yíng)銷(xiāo)基金需要交印花稅嗎。
老師,個(gè)稅的稅務(wù)籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設(shè)備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專票已入賬,因?yàn)轫?xiàng)目提前接算了,所以產(chǎn)生了多余成本,可以退回去嗎?
若要交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅