你好,小規(guī)模納稅人增值稅不需要特地做結轉處理,發(fā)生的時候計入(應交稅費-應交增值稅)貸方,繳納或者減免的時候計入借方就是了
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應交增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
小規(guī)模需要計提增值稅嗎?比如4-6月的增值稅,需要在6月計提嗎?需不需要做筆分錄,借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅?還是在7月支付的時候直接做一筆借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 ,如果不做借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅,那不是應交稅費-銷項稅額一直掛著余額?
老師 我4-6月有增值稅 我小規(guī)模開專票繳納 做賬 借 應交稅費銷項 貸 應交稅費未交增值稅 我做7-9月的賬目 借 應交稅費未交增值 貸銀行嗎
7月繳納6月增值稅2000, 借 應交稅費 應交增值稅 已交稅金2000 貸 銀行存款 2000 借 應交稅費 未交增值稅 2000 貸 銀行存款 2000 那個正確
你好..小規(guī)模 4-6應交增值稅貸方20 6月底結轉增值稅嗎 還是7月份繳納的時候 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
老師,就是兩差異、三差異有沒有啥方法可以找到對應的數(shù)據(jù),直接給數(shù)據(jù)可以分清楚,有點彎彎繞就分不清楚了
老師好,請問23年開的紙質(zhì)專票,可以紅沖嗎?是購貨方操作還是銷貨方操作?
請問老師 三年前有三個分錄錯了 還可以紅沖嗎?會有什么影響謝謝
老師你好,B公司100%控股A公司,現(xiàn)想把A公司所有資產(chǎn),債權轉到B公司,想注銷A公司,如何處理
老師,您好,我單位為一般納稅人營業(yè)是經(jīng)紀代理服務,今年把固定資產(chǎn)房產(chǎn)出租出去了,因為是2005年買的,所以開給承租方是5%稅率的發(fā)票,請問這種用了簡易計稅的情況下,對于我單位哪些進項可以抵扣,哪些不可以抵扣
老師你好!交企業(yè)所得稅需要計題嗎?怎樣寫分錄,老師指導一下
老師好,我公司是銷售方,以下銀行業(yè)務怎么做會計分錄
財政局讓會計代理寫通知是什么意思?
請教一下老師,公司其他應收款。掛股東那里有大額掛賬。公司賬上有未分配利潤。可以。用利潤分配給股東平賬嗎?
你好,出口國外產(chǎn)品不合格,要補發(fā)商品,怎么處理?