季末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人季度假如開票25萬不超30萬,貸方合計:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅25萬 不繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅25萬 貸:營業(yè)外收入減免增值稅 對嗎?
小規(guī)模納稅人 每個季度未達30萬 免交增值稅 那賬面上應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)到哪里?
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模納稅人一個季度30萬以內(nèi)是免征增值稅的,那應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸方余額要怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬元,免交增值稅,那貸方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,出售二手車需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開具可以在手機上的電子稅務(wù)局開具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務(wù)登記
分公司開辦費怎么做帳
老師您好,能給我舉個這句話的例子嗎
社保全是公司出的話,公司全部做費用處理,當(dāng)期的費用,只不過承擔(dān)個人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個人部分增加一個什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒有現(xiàn)實中老師親手經(jīng)歷過的,不要說一堆理論。來幾個自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒有什么籌劃空間
到底無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)賬面價值低于可回收金額時要不要攤銷和折舊。你們解析不要,但是百度有些說要,ai也是說要攤只是不減值
我司從事蔬菜批發(fā),面對的客戶是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開給客人的發(fā)票不都是普票開票內(nèi)容為餐費,為什么他們會有要求我們開專票,且對開票商品品類還有要求
企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗還真沒有籌劃的空間