同學(xué),你好
是可以互抵的
如果上期有留底稅額,本期又認(rèn)證一些,然后期末又有留底稅額,這樣的話加計(jì)抵減稅額怎么算
老師,您好,我公司進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減15%,本期我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),有張票是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填加計(jì)抵減本期發(fā)生額時(shí)我進(jìn)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后乘以15%填到本期發(fā)生額了,這樣填可以嗎
你好,由于不同時(shí)期進(jìn)項(xiàng)稅額不能一次性轉(zhuǎn)出,需當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期轉(zhuǎn)出。當(dāng)期轉(zhuǎn)出時(shí)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額和滯納金抵減了公司的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,但前期一次性轉(zhuǎn)出時(shí)補(bǔ)交了增值稅和附加稅,對(duì)于前期補(bǔ)交的稅費(fèi)稅務(wù)局說你們可以留待以后抵減實(shí)際應(yīng)納稅額,那交給稅務(wù)留待以后抵減的稅費(fèi)怎么做賬呢?
老師 您好這個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)票很多然后有這邊全部勾選認(rèn)證了 就形成了留抵 然后這個(gè)留抵可不可以來抵扣之前欠的稅款哇
老師,我1月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報(bào)表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的問題,一般都怎么處理?
車輛保險(xiǎn)費(fèi)交印花稅嗎?叉車交車船稅不?
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
是生的審計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、二手車拍賣鑒定費(fèi),是否繳納印花稅
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請(qǐng)留底退稅嗎?
海外倉實(shí)行離境即退稅,銷售后核算,老師,這個(gè)政策能發(fā)鏈接給我嗎
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺(tái),出收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請(qǐng)問一下,個(gè)體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬,已提壞賬準(zhǔn)備10萬,這種說法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價(jià)值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機(jī)等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅