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某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺,出收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬元

2025-08-25 19:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-25 19:59

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齊紅老師 解答 2025-08-25 20:03

?1. 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額? 出口貨物不得免征和抵扣稅額 = 出口銷售額 × (征稅率 - 退稅率) = 200 × (13% - 9%) = ?8萬元? ?2. 計算當(dāng)期應(yīng)納稅額? 內(nèi)銷銷項稅額 = 100 × 13% = 13萬元 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額 = 26(購進(jìn)稅額) - 8(不得免征和抵扣稅額) = 18萬元 應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 - 期初留抵稅額 = 13 - 18 - 6 = ?-11萬元?(即期末留抵稅額) ?3. 計算免抵退稅額? 免抵退稅額 = 出口銷售額 × 退稅率 = 200 × 9% = ?18萬元? ?4. 確定免抵稅額? 比較期末留抵稅額(11萬元)與免抵退稅額(18萬元),較小者為當(dāng)期應(yīng)退稅額,即 ?11萬元?; 免抵稅額 = 免抵退稅額 - 應(yīng)退稅額 = 18 - 11 = ?7萬元? ?最終答案:該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額為7萬元

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同學(xué),請稍等,正在作答
2022-03-05
你好 稍等下計算過程
2022-04-20
1、當(dāng)期應(yīng)納稅額=13-【26-200*(13%-10%)】-3=-10萬 2、出口貨物“免、抵、退”稅額=200*10%=20萬 因第1步計算的當(dāng)期應(yīng)納稅額(取絕對值)小于第2步計算當(dāng)期免抵退稅額,所以,應(yīng)退稅額=10萬元 3、當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額=20-10=10萬元
2021-10-22
1、當(dāng)期應(yīng)納稅額=13-【26-200*(13%-10%)】-3=-10萬 2、出口貨物“免、抵、退”稅額=200*10%=20萬 因第1步計算的當(dāng)期應(yīng)納稅額(取絕對值)小于第2步計算當(dāng)期免抵退稅額,所以,應(yīng)退稅額=10萬元 3、當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額=20-10=10萬元
2021-10-22
不得免征和抵扣稅額 = 出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×(出口貨物適用稅率 - 出口貨物退稅率) 即:2000*13萬元) 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額 = 當(dāng)期銷項稅額 - (當(dāng)期進(jìn)項稅額 - 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 銷項稅額 = 800×13% = 104(萬元) 當(dāng)期進(jìn)項稅額 = 598 萬元 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額 = 40 萬元 則:當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額 = 104 - (598 - 40) = -454(萬元) 由于當(dāng)期期末留抵稅額 454 萬元>當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵退稅額 = 出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率 即:2000*11萬元) 所以該公司當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅 220 萬元。
2024-07-23
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