老板發(fā)工資(月 5 萬(wàn) / 人) 稅:公司提工資抵企業(yè)所得稅,老板繳個(gè)稅(月應(yīng)納稅額≈1-1.5 萬(wàn)),無(wú)增值稅; 操作:簽勞動(dòng)合同,對(duì)公發(fā)薪,留工資表 / 流水,無(wú)需開(kāi)發(fā)票。 老板租車(chē)(月租 1 萬(wàn)) 稅:老板繳個(gè)稅(1840 或 1600 元 / 月)%2B 印花稅 10 元 / 月,增值稅免(月≤10 萬(wàn)); 操作:簽租賃合同,老板去稅局代開(kāi)免稅普票,對(duì)公付租,憑票抵成本。 個(gè)人租房給員工(月 2-3 萬(wàn)) 稅:房東繳個(gè)稅(2400 元 / 月,3 萬(wàn)檔)%2B 房產(chǎn)稅 1200 元 / 月,增值稅免; 操作:簽宿舍租賃合同,房東代開(kāi)免稅普票,公司憑票抵成本,稅費(fèi)可約定房東承擔(dān)。 個(gè)人專利(賣(mài) / 租) 賣(mài):個(gè)人繳個(gè)稅(20%,扣原值后)%2B 印花稅,增值稅免,過(guò)戶 %2B 代開(kāi)發(fā)票,公司記無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo); 租:個(gè)人繳個(gè)稅(收入 ×80%×20%),增值稅免,代開(kāi)發(fā)票,公司記管理費(fèi)。 關(guān)聯(lián)公司服務(wù)協(xié)議 操作:簽真實(shí)服務(wù)協(xié)議(如保潔 / 咨詢,價(jià)按市場(chǎng)價(jià)),關(guān)聯(lián)公司開(kāi)增值稅票(6% 或 3%),留服務(wù)記錄,憑票抵成本。
1.老師我們公司名下買(mǎi)了汽車(chē),公帳只付了首付,后續(xù)每個(gè)月還款,還的錢(qián)里面有本金,有利息,購(gòu)入汽車(chē)和后續(xù)我該怎么做賬?2.貸款利息,我計(jì)入固定資產(chǎn)原值還是費(fèi)用化,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息?3.我給汽車(chē)銷(xiāo)售公司的利息,也找她們給我發(fā)票嗎?我們是貸款買(mǎi)車(chē)不是融資租賃,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,4.為什么開(kāi)給我們購(gòu)車(chē)的發(fā)票是一家公司,然后后續(xù)我們每個(gè)月月供是另外一家公司呢?謝謝,樸老師請(qǐng)不要回答,請(qǐng)求放過(guò)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺(tái)車(chē)都是客戶掛在我們公司,買(mǎi)賣(mài)都要通過(guò)我們公司,所以有很多購(gòu)車(chē)的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒(méi)有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開(kāi)了運(yùn)輸合同,開(kāi)了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會(huì)把發(fā)票金額對(duì)公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對(duì)公給別人,以前就是法人將款提到個(gè)個(gè)卡,想辦法轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來(lái)越嚴(yán),有沒(méi)有什么好的辦法解決這個(gè)問(wèn)題呢?注冊(cè)倉(cāng)儲(chǔ)租賃還有汽車(chē)配件的個(gè)體戶可行不,或者有沒(méi)有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
公司A從事機(jī)械租賃業(yè)務(wù),購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬(wàn),這個(gè)二手機(jī)械設(shè)備在購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,且簽訂的購(gòu)買(mǎi)合同是以股東另外一個(gè)公司B名義和賣(mài)方簽訂的(因?yàn)楝F(xiàn)在基本對(duì)外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對(duì)外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個(gè)機(jī)械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬(wàn)應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
考試您好,山東省稅務(wù)局在2022年11月份出了一個(gè)文件 ,法人名下的車(chē)如果租賃給公司使用 ,就不能去稅務(wù)局代開(kāi)租車(chē)費(fèi)的發(fā)票 ,現(xiàn)在的難點(diǎn)是我司在2020年和該法人簽過(guò)一份2年的租車(chē)協(xié)議 ,每月分期付款給她 。 該法人目前欠我司5個(gè)月(2022年7月至11月)租車(chē)費(fèi)的發(fā)票 ,今天去稅務(wù)局想代開(kāi)租車(chē)費(fèi)發(fā)票時(shí)被告知該法人不能給我司代開(kāi)租車(chē)費(fèi)的發(fā)票了 ,請(qǐng)問(wèn)這種情況我司應(yīng)該怎么操作才能取得租車(chē)費(fèi)的發(fā)票啊 ?或者轉(zhuǎn)換用什么方法解決這個(gè)問(wèn)題比較好?謝謝老師
郭老師,麻煩問(wèn)下以下關(guān)于房產(chǎn)中介公司的問(wèn)題 一、我們把張某個(gè)人房子租過(guò)來(lái),簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預(yù)付賬款-房租 15000元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15000元 每月分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-房租 1250元 貸:預(yù)付賬款-房租1250元 2、然后,我們?cè)诎褟埬撤孔幽匙饨oA公司,租期一年18900元,含稅價(jià),并開(kāi)具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-租金 18000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 900 二、還有一個(gè)方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個(gè)委托協(xié)議,我們租出去并給對(duì)方公司開(kāi)了租賃發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理?
老師,我想咨詢一下,老板開(kāi)一般戶兩年以上,不和財(cái)務(wù)說(shuō)明,財(cái)務(wù)人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補(bǔ)救好,之前報(bào)表,申報(bào)已完成,請(qǐng)指教!
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)可以申請(qǐng)暫停繳納社保嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,原來(lái)已經(jīng)交稅了,后面申請(qǐng)高新補(bǔ)貼把工資放入研發(fā)費(fèi)用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下債務(wù)人用發(fā)行普通股來(lái)抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
你好老師,我要開(kāi)10萬(wàn)的票,開(kāi)票額度不夠了,先把剩余的5萬(wàn),開(kāi)出來(lái),然后再提額,但是我發(fā)現(xiàn)開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)提額了,不知道怎么回事?
老板自己買(mǎi)了一個(gè)商品回來(lái)。他自己從私賬給錢(qián)的,他又賣(mài)了出去,不經(jīng)過(guò)公司,這樣做會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
一般項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)533.64 即征即退項(xiàng)目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說(shuō)明
銀行回單付款人和收款人都是同一個(gè)公司和賬號(hào),是什么業(yè)務(wù),提現(xiàn)嗎?摘要是差旅費(fèi)
營(yíng)業(yè)收入凈額是營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出嗎?
定期定額個(gè)體戶(每月核定5.7萬(wàn),一季度和二季度無(wú)收入,三季度含稅收入50萬(wàn), 請(qǐng)問(wèn)三季度應(yīng)該交多少經(jīng)營(yíng)所得稅、增值稅及附加稅、水利基金? 增值稅:4854.37 城建及教育附加稅:485.37 水利基金:242.72 經(jīng)營(yíng)所得:3354.37 上面的計(jì)稅,對(duì)嗎?
老師24年有240多萬(wàn)的利潤(rùn),一季度有33萬(wàn)多的利潤(rùn),二季度有預(yù)提的費(fèi)用利潤(rùn)是虧損,如果現(xiàn)在需要更換法人和股東,會(huì)涉及到的稅款除了個(gè)稅還有什么稅,每種稅都是怎么繳納稅率多少,謝謝老師
更換法人和股東(核心是股權(quán)轉(zhuǎn)讓),除個(gè)稅外還涉 3 類(lèi)稅,簡(jiǎn)單說(shuō): 印花稅:轉(zhuǎn)讓方、受讓方都交,按股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額的 0.025% 繳; 企業(yè)所得稅:若股東是企業(yè),轉(zhuǎn)讓股權(quán)賺的錢(qián)按利潤(rùn)算,一般 25% 稅率(小微企業(yè) 20%、高新 15%); 增值稅 / 土地增值稅:很少涉及,僅當(dāng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)質(zhì)是轉(zhuǎn)房產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn)時(shí)才繳(增值稅一般 6%/9%、土增稅 30%-60%)。
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額是按凈資產(chǎn),如果按上面我說(shuō)的240萬(wàn)及33萬(wàn)都要做為凈資產(chǎn)算以上你說(shuō)的那幾種稅款嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
老師24年的240萬(wàn)利潤(rùn)還有辦法消化嗎,1季度的后面可以通過(guò)成本方案消化
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有辦法
還有老師如果股東是個(gè)人的話是不是只涉及個(gè)稅,會(huì)涉及到增值稅嗎
同學(xué)你好 你說(shuō)的是個(gè)人房東嗎
法人和股東是個(gè)人不是公司
你是要分紅的話那股東要交個(gè)稅 不涉及增值稅