先暫估 一般納稅人按不含增值稅的金額來 做在建工程,然后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)完工的次月開始折舊就行
老師請問,我公司購買了一套在建的商品房當辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗收,9月份才交房。請問銷售方應(yīng)在現(xiàn)在就給我們開增值稅發(fā)票還是等9月交房才開發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開了發(fā)票給我們,我應(yīng)該怎么做帳呢?什么時候進固定資產(chǎn),什么時候開始提折舊。
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
老師,我想問咨詢一下在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的條件是什么?我們單位建了一棟辦公樓,已經(jīng)完工投入使用,審計價格也出來了,但是工程款還沒有付完,質(zhì)保金發(fā)票也還沒有開,監(jiān)理費也還沒有付完,這種情況可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
沖紅的負數(shù)發(fā)票和被沖紅的藍字發(fā)票要打印出來裝到憑證里嗎
在制造業(yè)里面,損耗率是怎么算的?
老師,想問一下二手車銷售公司應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,涉及公司自銷和代銷賬務(wù)處理分別怎么做
老師 最近要考中級了 中級財管應(yīng)該如何復(fù)印 計算題 綜合題 做的希碎
老師,公司的客戶有些是個人,公司能不能給個人開票,注意事項,都需要填寫哪些信息?
老師,其他債權(quán)投資發(fā)生減值,借信用減值損失,貸其他綜合收益-信用減值準備。貸方為什么不是其他債權(quán)投資-信用減值準備。
老師,兄弟我水平差,向您請教一個問題。一個自然人,向一個公司出租他本人的車,他本人的租金如果是按月收,租金每個月都要申報繳納,是嗎?如果是按年收,就是一年申報一次,對嗎?
學(xué)堂有勞務(wù)派遣公司的實操嗎?
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)電梯維保與檢驗費,領(lǐng)導(dǎo)準備付款,拿到票把錢給他轉(zhuǎn)了,他再付對方,這樣的話做賬借主營業(yè)務(wù)成本—電梯維保,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,不過度領(lǐng)導(dǎo)直接拿回單貼后面行不?謝謝
老師,想問下中級財務(wù)管理考試時,做計算題和綜合題時,乘號可以用*代替填嗎?
暫估的金額按照多少暫估?發(fā)票不確定什么時候能開過來,也能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
花了多少錢 對方是一般納稅人開的9%的嗎 按總金額/1.09
按照房產(chǎn)證下發(fā)的當月暫估轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),次月開始計提折舊嗎?老師
錢沒有全部付清,對方也沒有全部開完發(fā)票
你們驗收合格,當月就可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
按照合同金額暫估嗎?如果后期合同金額有變動怎么辦呢?
對的是的,在紅沖之前的在做發(fā)票的,要不你就現(xiàn)在問一下對方,確定一下金額,讓對方出結(jié)算單
紅沖之后比如2025年月折舊額灘多了,2026年少了,做2025年匯算清繳需要調(diào)增嗎
有工程結(jié)算單,但是跟合同金額不一致,先按照結(jié)算單暫估固定資產(chǎn)嗎?
是 哪一個準確按照哪一個暫估