?同學您好,很高興為您解答,請稍等
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉是直接從公司賬號轉入公司備用金卡號,然后在轉老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉給朋友 你讓開票單位出具委托轉款書 借,營業(yè)成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進項票金額?
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉是直接從公司賬號轉入公司備用金卡號,然后在轉老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉給朋友 你讓開票單位出具委托轉款書 借,營業(yè)成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進項票金額?
#提問#請問老師怎么分清應收賬款和其他應收款,應付賬款和其他應付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費,每個月去電業(yè)局交的錢不是正好總得多交,那這個掛往來是其他應收款嗎?還有這個月小區(qū)電梯檢驗款,已經付款了,發(fā)票未到,昨天老師說先做分錄借主營成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再沖借應收賬款,貸主營成本,然后再借主營成本,貸應收賬款,這為啥用應收賬款而不是其他應收款呢?謝謝
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)公司上個月發(fā)生一筆電梯檢驗款16800,款已付,發(fā)票至現在未到,當時咨詢兩個老師做賬回答的不一樣,一個是借預付賬款,貸銀行存款,一個是借應收賬款,貸銀行存款,我做分錄是后面這個,老師我總感覺記這個應收賬款怪怪的,請問老師這樣記對嗎?謝謝,請老師指導最正確的,謝謝
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
票面利率>市場利率,債券價值>債券面值,內部收益率低于票面利率,這個怎么理解
我覺得這道題是不是有問題呀?從題目的角度來看,并不能分清楚甲跟丙誰是買受人,誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運輸公司但是這個委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費分攤:分別有:房租、水電、還有什么是共同的費用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個部門費用,直接分到車間產品房租,再按軟件占總銷售額比例分攤)這樣對嗎?3.燒錄機錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護費用?,收入與維護人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿企業(yè)購進保稅區(qū)的貨物轉出口貿易,電子稅務局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務籌劃?稅務籌劃有那些方法
請問接收異常憑證,如何寫情況說明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒有?
您好,費用確認階段(收到發(fā)票時): 借 主營業(yè)務成本-電梯維保費 貸 應付賬款-XX領導 借 管理費用-維修費 貸 應付賬款-XX領導 款項支付階段(向領導還款時): 借 應付賬款-XX領導 貸 銀行存款 憑證需附維保合同、增值稅發(fā)票、服務驗收單、領導收款憑證及銀行回單,科目選擇依據物業(yè)公司計入主營業(yè)務成本,其他企業(yè)計入管理費用,避免長期掛賬,建議1個月內完成結算,建立代付臺賬,每月與領導核對往來余額
老師這應付賬款—XX領導合適嗎?這不成了個人用應付賬款?
?您好,說得對,使用應付賬款—XX領導確實不合適,因為應付賬款通常用于核算與外部供應商的往來,而不是個人往來。 費用確認階段(收到發(fā)票時): 借 主營業(yè)務成本-電梯維保費 貸 其他應付款-XX領導 借 管理費用-維修費 貸 其他應付款-XX領導 款項支付階段(向領導還款時): 借 其他應付款-XX領導 貸 銀行存款
老師還有個問題了啊,發(fā)票開的是公司,這掛賬是其他應付款—XX領導,合適不?
?您好,確實,我們還是多一個分錄 費用確認階段(收到發(fā)票時): 借:主營業(yè)務成本-電梯維保費/管理費用-維修費 貸:其他應付款-電梯維保服務商(實際開票單位) 領導墊付款項時: 借:其他應付款-電梯維保服務商 貸:其他應付款-XX領導 向領導還款時: 借:其他應付款-XX領導 貸:銀行存款