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#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)電梯維保與檢驗費,領導準備付款,拿到票把錢給他轉了,他再付對方,這樣的話做賬借主營業(yè)務成本—電梯維保,貸應付賬款,借應付賬款,貸銀行存款,不過度領導直接拿回單貼后面行不?謝謝

2025-08-24 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-24 19:12

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-24 19:20

您好,費用確認階段(收到發(fā)票時): 借 主營業(yè)務成本-電梯維保費 貸 應付賬款-XX領導 借 管理費用-維修費 貸 應付賬款-XX領導 款項支付階段(向領導還款時): 借 應付賬款-XX領導 貸 銀行存款 憑證需附維保合同、增值稅發(fā)票、服務驗收單、領導收款憑證及銀行回單,科目選擇依據物業(yè)公司計入主營業(yè)務成本,其他企業(yè)計入管理費用,避免長期掛賬,建議1個月內完成結算,建立代付臺賬,每月與領導核對往來余額

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快賬用戶9505 追問 2025-08-24 20:15

老師這應付賬款—XX領導合適嗎?這不成了個人用應付賬款?

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齊紅老師 解答 2025-08-24 20:21

?您好,說得對,使用應付賬款—XX領導確實不合適,因為應付賬款通常用于核算與外部供應商的往來,而不是個人往來。 費用確認階段(收到發(fā)票時): 借 主營業(yè)務成本-電梯維保費 貸 其他應付款-XX領導 借 管理費用-維修費 貸 其他應付款-XX領導 款項支付階段(向領導還款時): 借 其他應付款-XX領導 貸 銀行存款

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快賬用戶9505 追問 2025-08-24 20:24

老師還有個問題了啊,發(fā)票開的是公司,這掛賬是其他應付款—XX領導,合適不?

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齊紅老師 解答 2025-08-24 20:29

?您好,確實,我們還是多一個分錄 費用確認階段(收到發(fā)票時): 借:主營業(yè)務成本-電梯維保費/管理費用-維修費 貸:其他應付款-電梯維保服務商(實際開票單位) 領導墊付款項時: 借:其他應付款-電梯維保服務商 貸:其他應付款-XX領導 向領導還款時: 借:其他應付款-XX領導 貸:銀行存款

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-24
?你好? ?1 是的? ? 這個是掛其他應收款的? 2;? ? ?應該是做應收賬款? ? ? ?做成本 沖應收賬款;? ? 主要區(qū)別就是 :應收賬款是計算和主營業(yè)務收入有關賒銷的往來核算,而其他應收款是核算與其主營業(yè)務無關的往來。
2021-08-03
你好,可以的,根據所得稅稅前扣除憑證取得時間的相關規(guī)定,只要在次年5月31日前取得發(fā)票,都可以稅前扣除。5月31日之后取得的,最長可以追補扣除5年。
2025-03-17
同學你好 同一個單位只用一個往來科目就行了
2021-08-19
沒問題,這相關銀行單據相互對應就可以了
2021-09-27
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