借應(yīng)收賬款 借以前年度損益調(diào)整紅字
以前收到銀行結(jié)息做的會計(jì)分錄是 借,銀行存款 100 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100(正數(shù)) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示,那我應(yīng)該如何調(diào)整錯(cuò)誤的會計(jì)分錄,已經(jīng)結(jié)賬
老師,2月份有筆賬是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—張三 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,這筆錢應(yīng)該是入應(yīng)付賬款——A公司,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄才是正確的調(diào)整??
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬賬款有一筆銀行打款的記錄,但是22年已經(jīng)結(jié)賬上報(bào)了不能修改了,我這筆漏記的應(yīng)收要怎么平掉
老師,我想問一下,如果23年有一筆應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅沒有做對,但是現(xiàn)在23年已結(jié)賬且已申報(bào)稅了,這樣的話能不能反結(jié)賬修改23年簡易計(jì)稅那一筆?
老師,應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄調(diào)整呢,還是要反結(jié)賬回去修改呢?對賬發(fā)現(xiàn)2022年9月有一筆銀行存款重復(fù)入賬了,現(xiàn)在導(dǎo)致銀行存款余額不對?
老師,費(fèi)用類的科目需要用往來科目過渡嗎? 比如物業(yè)費(fèi),直接計(jì)入的話,籌建期是管理費(fèi)用-開辦費(fèi),后面營業(yè)了是,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),這個(gè)我該怎么準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)呢?
老師 想問下玉石的消費(fèi)稅在什么環(huán)節(jié)征收
老師,您這邊有沒有股權(quán)分配協(xié)議的模板呢
這題單選怎么做,麻煩老師幫忙看下,計(jì)算過程和分錄
老師,有個(gè)員工,要補(bǔ)交2010年前的工傷保險(xiǎn),在哪里可以補(bǔ)交
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,報(bào)關(guān)單還沒接關(guān),但是麻煩報(bào)關(guān)單橫聯(lián)了可以做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的退稅勾選嗎?
小規(guī)模納稅人1萬開1%普票用不用交稅交什么稅交多少
請問老師,出口生產(chǎn)企業(yè),只備案了免抵退,沒有備案免退,但是公司有外購直接出口的,這樣應(yīng)該怎么處理
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做,年末需要處理嗎
就是現(xiàn)在滿18周歲,但是不上學(xué)可以去企業(yè)上班嗎,單位要交納員工社會保險(xiǎn)嗎