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進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做,年末需要處理嗎

2025-08-22 13:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-22 13:41

同學,你好
借:費用、庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

年末不需要特別處理

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您好! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-01-15
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進項稅轉(zhuǎn)出和銷項稅、進項稅一并結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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