您好,那您在最近一期記賬
老師,您好,有一筆錯帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預收賬款 4月份借銀行存款貸應收賬款 導致賬上掛了一筆應收賬款,結果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會不平。 4月份那筆分錄應該是借預收賬款貸應收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應收賬款
老師,在麻煩你下,我們有一筆2018年的其他應收款,2018年已經支付了,現(xiàn)在沖銷這筆賬記不記預算會計,分錄怎么記
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應收款對方已經對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調整把這個賬平掉呢?
老師,21年12月我們公司收到一張發(fā)票,未付款,22年1月通過公戶付款,但是 想現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn),外賬會計把這筆支出記了庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在銀行的這筆已經轉出去了,要怎銀行這一筆,兩家公司都是老板的?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應收賬賬款有一筆銀行打款的記錄,但是22年已經結賬上報了不能修改了,我這筆漏記的應收要怎么平掉
老師你好,怎么計算非貨幣性資產交換的成本啊,請詳細說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務招待費調增怎么調 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調整?
老師24年的財務年報表可否與24爭12月份的財務報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進貨物取得的專票進項稅計入待認證的進項稅,月底怎么結轉增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認嗎?
老師您好,我們學校總部是事業(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
老師怎么補,22年我視為現(xiàn)金已收,沒有掛賬應收款,現(xiàn)在分錄我怎么做
那您借銀行存款,借現(xiàn)金(負數(shù))