你好,借應(yīng)付賬款a公司貸,其他應(yīng)收款張三。
老師,發(fā)現(xiàn)19年有筆賬做錯(cuò)了,借應(yīng)付,貸銀行存款,實(shí)際借方應(yīng)該是費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么做分錄
上月做了一筆借:銀行存款50,貸:應(yīng)收賬款50,但后來發(fā)現(xiàn)其中有20應(yīng)該是其他應(yīng)付款。現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬,我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù),分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度,重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請(qǐng)問這種情況在2021年度做修正分錄,應(yīng)該如何調(diào)整 錯(cuò)誤分錄一 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月一筆分錄錯(cuò)了,上月做的是 借:其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金;正確的應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。我這個(gè)月直接借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款 是嗎?
@董孝彬老師,請(qǐng)問在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報(bào),還可以更改進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
啥叫開戶行?小白一枚
9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
老師你好,資產(chǎn)處置損益影響凈利潤嗎?
一個(gè)月個(gè)稅扣1000元,工資發(fā)多少?
同一個(gè)單位,能從出納轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)么?
老師,交通補(bǔ)貼費(fèi)可以作為工資的個(gè)稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤表里哪塊填寫
這幾個(gè)題分別選啥啊啊啊啊
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老師,應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款—張三 800 貸:應(yīng)付賬款——A公司 800
對(duì),您這個(gè)是對(duì)的,我那個(gè)寫反了。