除非你直接通過制造費(fèi)用-折舊費(fèi)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,不然是通過制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。就不需要把制造費(fèi)用-折舊費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)平的
老師,21年的固定資產(chǎn),我在記錄時候,沒有計(jì)入固定資產(chǎn),卻把它計(jì)入了制造費(fèi)用,折舊費(fèi),當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn),然后這個固定資產(chǎn)對應(yīng)的每月累計(jì)折舊,是正常計(jì)提的,可是固定資產(chǎn)科目里卻缺了這個數(shù)額
老師請教一個問題,2020年1月1號,買了一輛車,120萬原值,使用期限120個月,每個月攤折舊一萬,現(xiàn)在折了19個月,斷了,又想起來之后,想要重新計(jì)提折舊,這樣咋處理?這個固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬,一直沒有折舊,折舊是從財務(wù)賬折的,就是會計(jì)科目上自己折的,現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致,并且計(jì)提折舊 怎么處理
老師我固定資產(chǎn)折舊有兩樣物品多計(jì)提了兩個月折舊,然后1月份我沖紅了兩個月的折舊費(fèi),這樣制造費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了,那么這個負(fù)數(shù)的制造費(fèi)用我還得結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本李吧
固定資產(chǎn)折舊,平時記:借管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊(本月折舊費(fèi)用) 凈殘值=95%原值=原值-5%原值 每月折舊額=(原值-5%原值)÷使用壽命÷12個月 問題一:不同種類固定資產(chǎn)使用壽命年限是幾年 問題二:折舊借管理費(fèi)用折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊 更新 改造 清理 這三項(xiàng)會計(jì)科目分錄都是什么
老師好!就是我們有一個固定資產(chǎn)是生產(chǎn)需要的,做固定資產(chǎn)卡片時折舊費(fèi)用分配科目填寫的是制造費(fèi)用,這樣我們計(jì)提折舊時 借:制造費(fèi)用500 貸:累計(jì)折舊 500 這樣做對不對
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,在什么時候扣除進(jìn)項(xiàng),和加計(jì)扣除
老師公司有隱瞞收入,我應(yīng)該怎么做賬呢?
好的,老師,公積金和社保明細(xì)表在同一個表上,公積金當(dāng)月扣款,社保是次月扣款,那這明細(xì)表我附在公積金憑證后面了,社??劭顣r就不符明細(xì)表了,可以嗎?
老師好,請問EXW成交方式在出口退稅時需要提供報關(guān)費(fèi)發(fā)票嗎?需要在報關(guān)單上雜費(fèi)一項(xiàng)填費(fèi)用嗎?謝謝
請問國外項(xiàng)目,對方是國外公司。怎么確認(rèn)收入啊,甲方是直接付款到法人個人賬戶的?
老師,我們替甲方支出的這個罰款,入賬到營業(yè)外支出里,然后納稅調(diào)增,這個對我們有什么影響呢?
木飾面可以開一批嗎,老師
老師您好,企業(yè)申報規(guī)上企業(yè)有哪些利弊呢?
老師,我們替甲方支出的這個罰款,入賬到營業(yè)外支出里,然后納稅調(diào)增,這個對我們有什么影響呢?
老師,你好,去年我們跟A公司簽的綠化工程合同,今年第二次付款,他們公司有官司,就委托第三方公司給我們付了工程款,是不是簽個委托付款協(xié)議就可以了?現(xiàn)在我們該怎么開票、怎么做賬呢?