對的 需要這么做的
每月計提的車間機(jī)器折舊及水電費但不是每月都生產(chǎn)我計入了制造費用,月末我結(jié)轉(zhuǎn)成本了,到了12月份發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本還是有很多,這個要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎
老師,這個月試生產(chǎn)產(chǎn)品,失敗之后我將成本轉(zhuǎn)到管理費用,但制造費用怎樣處理合適,制造費用是計提的折舊
老師我們是生產(chǎn)高空車的,生產(chǎn)車間購入折彎機(jī)8月份入的固定資產(chǎn),9月份提的折舊 計入制造費用-折舊費,這個制造費用是9月份就需要攤銷嗎?怎樣攤銷。
老師我固定資產(chǎn)折舊有兩樣物品多計提了兩個月折舊,然后1月份我沖紅了兩個月的折舊費,這樣制造費用就是負(fù)數(shù)了,那么這個負(fù)數(shù)的制造費用我還得結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本李吧
老師,請教一下我的固定資產(chǎn)實繳,我每個月做了借固定資產(chǎn),貸實收資本,這個月的報表平了,第二個月的這個固定資產(chǎn)折舊做了借制造費用,貸累計折舊,但現(xiàn)在就因為這個折舊的數(shù)字對不上報表,請教一下我是還少一步的分錄嗎,還是哪個環(huán)節(jié)有問題,資產(chǎn)不能等于負(fù)債,負(fù)債這邊就是差了這個折舊數(shù)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師請問下員工出差,是開車去衡水出差的,有住宿費發(fā)票,但是沒有去衡水的高鐵發(fā)票,這種的能給做差旅費補(bǔ)貼嗎
你好可以的 差旅津貼可以
老師是差旅費津貼,就是不并入工資里的,只是和差旅費發(fā)票一起報銷的那個, 老師要是只有高鐵費發(fā)票,沒有住宿費發(fā)票可以做差旅費津貼嗎就是一天補(bǔ)助多少錢的那種
你好 是啊 問你稅務(wù)局限額 不超過限額不交個稅
這個不是沒有限額嗎,是公司根據(jù)自己公司情況來定,只要是比較合規(guī)就沒問題吧 老師請問有出入庫的那種自動表格或者免費軟件嗎螚給我來一份不
差旅津貼繳個稅有限額 超過的繳個稅 沒有
老師請問下這個限額的文件有嗎 老師我們從A公司購買貨物 做賬 庫存商品 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款 然后A公司又從我公司購買軟件 做賬 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 嗎 還是借方走應(yīng)付賬款呢
根據(jù)中國稅務(wù)部門發(fā)布的《關(guān)于對免稅差旅費補(bǔ)貼實施改革的通知》,2018年1月1日起,出差地級市或以上城市的差旅費補(bǔ)助除全額免稅后,其余情況的免稅補(bǔ)貼限額為每月800元,同一支付機(jī)構(gòu)在每月不得超過2400元,超出部分及其高于此限額的部分均應(yīng)個稅。 借應(yīng)付帳款
老師那對方付我們款時借銀行存款貸應(yīng)付賬款是嗎
你好對的 對的 是的
老師我怎么覺得這樣做怪怪的呢,我可以在設(shè)置一個應(yīng)收賬款-A公司嗎
同一個客戶用一個往來科目, 你設(shè)置多個科目,不怪? 你知道他欠你的還是你欠他的
老師請問下2023年12月份賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)年度增值稅科目,2024年1月份結(jié)轉(zhuǎn)行嗎,還是先不結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好可以的 做不做都可以