你好,補(bǔ)交的金額大不大 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅等 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
請(qǐng)問補(bǔ)繳22-24年印花稅 增值稅 房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅會(huì)計(jì)分錄咋寫 要通過以前年度損益嗎?到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面?麻煩老師分錄寫一下 還有印花稅稅目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移是按次申報(bào)還是什么?因?yàn)槲倚枰a(bǔ)繳22-24年 印花稅-借款合同稅目按次申報(bào)還是什么?因?yàn)槲乙惨a(bǔ)繳22-24年 印花稅-工程還有印花稅-租賃稅目按次申報(bào)還是什么?因?yàn)槲乙惨a(bǔ)繳22-24年
老師,紅沖22年的成本用什么科目,利潤分配未分配利潤 紅字嗎
老師您好,請(qǐng)教一下,老板現(xiàn)在有個(gè)餐飲個(gè)體戶,然后老板現(xiàn)在在廣西做建材,怎么可以合理把這個(gè)個(gè)體戶利用上
開票的時(shí)候 收款人和復(fù)核人一定要填寫嗎
個(gè)人租房的稅率是多少?商業(yè)用房的稅率是多少呢?
老師你好,我在航天公司第三方平臺(tái)取得的行程單可以做增值稅抵扣嗎?還有只有行程單沒有發(fā)票可以作為所得稅稅前扣除嗎?
*現(xiàn)代服務(wù)*促銷服務(wù)費(fèi) 這個(gè)開票內(nèi)容需要什么經(jīng)營范圍呢
外貿(mào)公司 從公戶轉(zhuǎn)到期貨帳戶10萬 現(xiàn)在有了盈利 25萬元,需要交稅嗎 怎么交 或少交點(diǎn)
我們是茶坊,開了幾張住宿費(fèi)的發(fā)票出去有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,給研發(fā)人員繳的房租,借:研發(fā)費(fèi)用-房租。貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 對(duì)嗎?
請(qǐng)問一下,老師在快賬里面會(huì)計(jì)科目下面怎么建二級(jí)科目和三級(jí)科目?我我弄了一個(gè)橫線,弄二級(jí),三級(jí)科目怎么輸了金額就沒有了?
老師,其他問題回答呢
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移,借款合同。按次繳納印花稅的
還有一個(gè),我不是補(bǔ)繳22-24年房產(chǎn)稅嗎?但是當(dāng)時(shí)補(bǔ)報(bào)申報(bào)的時(shí)候,我沒有點(diǎn)享受普免,然后全額繳納,也有滯納金,現(xiàn)在說我們可以享受,所以更正了,享受減免,所以申請(qǐng)了退稅 請(qǐng)問這個(gè)正常全額繳納+滯納金分錄 和退回享受減免金額的分錄是咋樣?老師可以寫一下嗎
正常繳納 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸銀行存款 滯納金 借營業(yè)外支出 貸銀行存款 退回 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整
退回,不需要在通過應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎?