你好,你這個(gè)借應(yīng)付賬款A(yù)公司,貸以前年度損益調(diào)整
19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤,怎么調(diào)整分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫(xiě)?
22年我們有一筆退誤轉(zhuǎn)款,正確賬務(wù)應(yīng)該是:借銀行存款 貸預(yù)付嘛,然后錯(cuò)錄成了:借銀行存款 貸管理費(fèi)用,怎么調(diào)賬
您好! 2024年10月 把借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款 錯(cuò)錄成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
甲企業(yè)基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)乙產(chǎn)品,一依次經(jīng)過(guò)三道工序,每道工序的輔助材料消耗定額分別為12kg,16kg,22kg。月末完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品采用約當(dāng)產(chǎn)量法(加權(quán)平均法)分配成本。假設(shè)該輔助材料在每道工序加工程度到本工序的60%時(shí)一次性投入,目前各工序月末在產(chǎn)品的數(shù)量分別是100件、80件、60件、平均完工程度分別為30%、50%、80%,最終完工產(chǎn)品152件。假設(shè)輔助材料費(fèi)用的月初在產(chǎn)品金額為4200元,本月投入輔助材料為23544元,則本月完工產(chǎn)品應(yīng)分配的輔助材料費(fèi)用為( )元。 A.17454.83 B.18240 C.19891.92 D.23638.39 這個(gè)怎么計(jì)算,計(jì)算思路如何?
老師,我公司是一般納稅人,主要是運(yùn)營(yíng)菜市場(chǎng)的市場(chǎng)管理公司,因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入是攤位費(fèi)和市場(chǎng)周邊的商鋪收租,其中攤位費(fèi)因?yàn)槭抢竦?,申?qǐng)了簡(jiǎn)易征稅,那么我公司是所有的進(jìn)賬都不能抵扣嗎? 我們公司委托了了其他物業(yè)公司A做運(yùn)營(yíng),所以每個(gè)月的物業(yè)費(fèi)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么A開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票我能抵扣嗎?
老師您好。我在為一家以非盈利性機(jī)構(gòu),做會(huì)計(jì)代賬。我想問(wèn)一下,我下個(gè)月開(kāi)始,就要建賬套,開(kāi)始做賬了,但是我聽(tīng)說(shuō)從明年開(kāi)始,會(huì)有新的非盈利性機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則出臺(tái),那么到時(shí)候,我們會(huì)不會(huì)要求重新建賬套,重新做賬。謝謝
老師,快賬進(jìn)銷存銷售單怎么打印啊
老師毛利率法就是為了工作量大應(yīng)急用嗎,等明細(xì)賬出來(lái)之后,再以明細(xì)賬為準(zhǔn)調(diào)毛利率嗎
老師回收庫(kù)存股并注銷,如果未分配利潤(rùn)不夠沖怎么辦
你好,老師 工資都是網(wǎng)銀發(fā)的還用簽字嗎
老師好,公司辦理減資、變更股東可以同時(shí)辦理嗎?
老師回收庫(kù)存股,如果未分配利潤(rùn)也不夠沖怎么辦
老師,圖片里需要的時(shí)候要開(kāi)專票?
不需要先沖紅2024年錄錯(cuò)整筆分錄嗎?
你好,可以不用了。你要沖也是可以操作的。
如果沖紅后,后面完整的調(diào)整分錄要怎么做呢?
你好,你借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。 然借借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款,金額寫(xiě)正數(shù)。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。