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22年我們有一筆退誤轉(zhuǎn)款,正確賬務(wù)應(yīng)該是:借銀行存款 貸預(yù)付嘛,然后錯錄成了:借銀行存款 貸管理費用,怎么調(diào)賬

2024-01-12 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 10:56

借管理費用 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶7794 追問 2024-01-12 10:57

以前年度的,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:01

同學(xué)你好 是什么會計準則

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快賬用戶7794 追問 2024-01-12 11:02

企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:09

那這個要用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7794 追問 2024-01-12 11:19

怎么調(diào)啊

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:22

借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7794 追問 2024-01-12 11:23

謝謝老師

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快賬用戶7794 追問 2024-01-12 11:29

之前錄的錯誤的分錄直接紅沖掉是嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:33

就是上面的分錄紅沖哦

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快賬用戶7794 追問 2024-01-12 11:41

錯賬錄的是借銀行存款 貸管理費用 這個分錄不用管 然后直接在錄個老師說的分錄是嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:46

同學(xué)你好 對的 直接做我給你的分錄

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借管理費用 貸預(yù)付賬款
2024-01-12
你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2020-08-10
借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2023-02-02
你好 借? 其他應(yīng)收款,貸以前年度損益 調(diào)整?
2023-02-21
借應(yīng)付職工薪酬社保貸利潤分配。
2021-05-26
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