那個很正常的哈,增值稅和所得稅對收入的統(tǒng)計口徑不一致
我開了一張銷售公司二手車的發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅加入銷售額里面了,但是固定資產(chǎn)處置不經(jīng)過收入科目,導致增值稅報表和利潤表對不上,是不是票開錯了?
增值稅申報表本年累計銷售額現(xiàn)在大于利潤表本年累計營業(yè)收入,因為本年度銷售了一輛二手車所以增值稅報表銷售額比利潤表收入高,兩個報表沒有問題吧?二手車銷售額沒有記在營業(yè)收入里邊按固定資產(chǎn)清理做的分錄,老師有問題嗎
老師,公司小規(guī)模納稅人,銷售了固定資產(chǎn),增值稅申報了無票收入,但是賬上做的的固定資產(chǎn)清理,利潤表上收入和增值稅收入就不一致了。這樣怎么處理呢?
老師,請問我賣二手車,收入進入固定資產(chǎn)清理科目,但是我的利潤表里面的營業(yè)收入就沒有這筆收入,增值稅又申報了收入,所以導致所得稅的營業(yè)收入和增值稅的收入不一致,這個怎么處理
公司銷售二手車,并且申報了,賬務(wù)處理的時候做固定資產(chǎn)清理不做營業(yè)外收入,差額進營業(yè)外支出,導致公司的增值稅申報表上的收入和利潤表上收入不一致正常嗎
帶客戶去旅游,開的發(fā)票入什么科目
老師請問一下,應(yīng)該是做到銷售費用的差旅費因為沒仔細看做到管理里面去,那跨月是只要做紅字沖回就行其他不用做什么處理吧?
老師你好,比如工資6000元,其中降溫費500元,請問老師降溫費500元繳納個稅么?還是6000減去5000元繳納1000元個稅,還是6000元減去5000元再減去500元,剩余500元繳納個稅呀?急急
如何補計提25年上半年度企業(yè)所得稅,6月忘記計提,七月已經(jīng)繳了稅款了,怎么進行賬務(wù)處理
上個月代開的發(fā)票可以沖紅嗎
生產(chǎn)成本-直接材料,輔助核算是按物料嗎
老師,請問凈資產(chǎn)總額是什么了?
老師 我公司是生產(chǎn)木托和木箱的,適合哪種成本核算的方法呢,謝謝
收到的稅費返還、收回投資收到的現(xiàn)金、取得投資收益收到的現(xiàn)金,這三個現(xiàn)金流量用于哪些業(yè)務(wù)?請老師詳細說下
租一輛觀光車,不帶司機,稅率是多少
那這個沒有影響的對吧
是的,這個沒有影響的
好的,謝謝
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