這個你要問管理員,實際上大部分在實操中都是按照其他業(yè)務收入。
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時做了固定資產(chǎn)清理,但稅務局數(shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報數(shù)據(jù)不一致,少了這個固定資產(chǎn)清理這個數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個應該做其他業(yè)務收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
你好 老師 就是出售固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理,那么增值稅申報表上面的銷售收入就會與利潤表上的收入不一致,怎么處理?
固定資產(chǎn)處置時做固定資產(chǎn)清理,沒做收入,填申報表時報了收入,造成利潤表上的收入與增值稅報表上收入不一致,怎么處理
老師:你好,公司處理了固定資產(chǎn)車輛,增值稅申報表了填了,但賬務處理在固定資產(chǎn)清理,后面會導致增值稅申報表和所得稅申報表的收入不一致,怎么處理?
請教一個問題,賬上有出售固定資產(chǎn),增值稅申報記入收入,賬上記入固定資產(chǎn)清理,那賬上收入和申報表上收入不是不一致了嗎?
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導一下
老師,我在填寫24年 年度財務報表發(fā)現(xiàn)應交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應屆畢業(yè)生簽訂的勞務合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
如果我按照其他業(yè)務收入做,分錄應該怎么做呢,就不做固定資產(chǎn)清理嗎
你好,是的,就是這樣。 這個在會計和稅法上確實是有差異的
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的人。