差額不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
請問外貿(mào)公司出口貨物購進(jìn)的稅率和退稅率都是13%.購進(jìn)貨物的時(shí)候的會計(jì)分錄怎么寫?那個增值稅的明細(xì)科目是寫進(jìn)項(xiàng)稅額,還是直接就寫出口退稅。
出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項(xiàng)開13個點(diǎn)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報(bào)稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項(xiàng)開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項(xiàng)如何處理?如何申報(bào)增值稅
老師您好 請問我們采購進(jìn)來的貨物收到13點(diǎn)轉(zhuǎn)票 但是貨物是用于出口的 那進(jìn)項(xiàng)是怎么弄呢?
我有個問題想請教老師,貿(mào)易型出口企業(yè),出口了一批退稅率為0的貨物,那我再開具這批貨物的出口發(fā)票的時(shí)候是應(yīng)該以FOB價(jià)為含稅價(jià)開具13個點(diǎn)的普票呢還是開具0稅率的普票,然后對這筆出口貨物所對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這兩種方式哪種是對的,畢竟這兩種方式對應(yīng)的稅額是有差別的
貿(mào)易型出口企業(yè),出口了一批退稅率為0的貨物,那我再開具這批貨物的出口發(fā)票的時(shí)候是應(yīng)該以FOB價(jià)為含稅價(jià)開具13個點(diǎn)的普票呢還是開具0稅率的普票,然后對這筆出口貨物所對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這兩種方式哪種是對的,畢竟這兩種方式對應(yīng)的稅額是有差別的
地役權(quán)登記產(chǎn)生對抗效力,對嗎?
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
老師,請問收到2023年9月1日至2026年8月31日三年的租房發(fā)票 怎么做分錄呢
老師,請問一下申請發(fā)票額度,是客戶那邊先給確認(rèn),還是稅務(wù)局先審核哇
7月31日應(yīng)付當(dāng)月職工薪酬4800,該職工是退休返聘人員,只扣除12元工會費(fèi),不涉及社保。因出納工作失誤,實(shí)際支付了4788.8,多付了0.8元,8月份調(diào)賬,怎么做分錄??或者7月工資冊是否需要重做?
老師,餐飲業(yè)像廚師的社保是直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎
我公司在2022年收到60萬發(fā)票,是打給個人的房租,個人給我們找了一家公司開票,房租款打給了個人,現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)定是空殼公司集中開票,讓我們調(diào)增,我們也是受害者,有什么辦法不調(diào)嗎?
老師您好,對沒有辦事機(jī)構(gòu)的組織,由被告注冊登記地,但是沒有登記地的,由被告住所地,這個住所地不是不確定嗎,怎么又回來了
老師,在2024年是我們付給物流40萬,但是他們給我們開了12萬的票,我當(dāng)時(shí)做賬時(shí),又多做了18萬的銷售費(fèi)用,相當(dāng)于物流費(fèi)用就做了30萬,到2025年5月31日前18萬未取得發(fā)票,現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
氧化廠里的工作是稱重記賬對賬是會計(jì)方面嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后呢?
計(jì)入庫存商品的成本