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老師好,我7月份有張專票里面的有一項(xiàng)稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報(bào)8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務(wù)局里統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)報(bào),等報(bào)完我把那張錯(cuò)誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報(bào)的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負(fù)數(shù)了,可是3%那欄會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),因?yàn)槲乙獩_紅了,也不會(huì)開3%的專票了,這樣會(huì)不會(huì)不好申報(bào)啊,感謝老師講解

2025-08-12 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-12 08:56

可能出現(xiàn)比對(duì)異常,但如實(shí)申報(bào)即可。若 3% 稅率欄負(fù)數(shù)導(dǎo)致異常,向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況并提供資料(如紅字發(fā)票信息表等),核實(shí)后可完成申報(bào),建議提前咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

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你好不要緊的,這是按照實(shí)際,應(yīng)該沒問題目前看
2025-08-12
你好,你申請(qǐng)退稅了嗎?退稅金額到你帳號(hào)上了
2022-06-14
同學(xué)你好,出現(xiàn)負(fù)數(shù)是可以在電子稅務(wù)局申報(bào)的
2024-01-05
你好! 這個(gè)月開票總額和電子稅務(wù)局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào)(核對(duì)一致即可申報(bào)的)
2021-07-11
你好 1.? ? ? 你8月才紅沖; 你 7月申報(bào)正常報(bào)稅哈 ;? ?2. 是的。 之后 8月紅沖; 9月? 申報(bào)的時(shí)候減去負(fù)數(shù)發(fā)票 在報(bào);? 多報(bào)了就 退稅即可? ?;3.? ? ? ? 是的? ?
2022-08-05
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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