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怎么沖銷以前年度做的未開票收入,分錄怎么做?

2025-08-12 11:55
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-12 11:56

借:利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)收賬款

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你好?稅費(fèi)? 這是指哪個(gè)稅費(fèi)??
2022-06-28
你好 沖銷了以前年度的計(jì)提政府補(bǔ)貼的分錄,借:以前年度損益調(diào)整—其他收益,貸:相關(guān)科目 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—其他收益
2023-10-23
你好,沖銷以前年度的管理費(fèi)用 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2022-02-23
你好 現(xiàn)在不開發(fā)票 就直接紅沖收入 和在按發(fā)票做一筆即可。 不需要走以前年度損益調(diào)整科目走 。因?yàn)槟阒皥?bào)稅了 只是補(bǔ)發(fā)票而已 。
2020-09-23
一、沖銷X年X月X號憑證的賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款——XX公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 上述全部是負(fù)數(shù)列示。 再按發(fā)票的開票數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理,重新做一遍上述的分錄,金額是正數(shù)列示。
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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