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請(qǐng)問(wèn),我9月計(jì)提附加稅的時(shí)候,城建稅多計(jì)提了115.05元,教育費(fèi)附加多計(jì)提了69.03元,地方教育費(fèi)附加多計(jì)掉了46.02元。這個(gè)在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做,不調(diào)整 的話計(jì)提的和實(shí)際繳的稅金就不一致,應(yīng)交稅費(fèi)余額不對(duì)
您好,老師,我想咨詢個(gè)問(wèn)題,就是我有一筆計(jì)提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,繳納時(shí)做錯(cuò)了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
老師 我在看我賬套的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加貸方期末有余額,這個(gè)可能不知道是我哪一個(gè)月做錯(cuò)了,這個(gè)怎么調(diào)平呢?
老師您好,計(jì)提的附加稅與報(bào)表不平,其中1月份正常計(jì)提了,扣款又是減半征收的,后面退回了一半的附加稅,當(dāng)時(shí)收到后入了營(yíng)業(yè)外收入,另外還有一個(gè)月教育費(fèi)附加與地方教育附加都不足1元,沒有扣款,這個(gè)我也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,我覺得我是按照正常做的,可是就是不平,我不知道要怎么調(diào)整
就是我稅金及附加這個(gè)計(jì)提多了165.9,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),我調(diào)整的時(shí)候我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加165.9,科目余額表是正確的利潤(rùn),但是報(bào)表上面稅金及附加這塊還是按原來(lái)的數(shù),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,所得稅少計(jì)提了8.3.這種情況可以按你說(shuō)的這個(gè)月做稅金及附加負(fù)165.9貸稅金及附加負(fù)165.9嗎
你好,我是這個(gè)月底離職。五保用不用提前辦理
老師您好!應(yīng)收賬款有400元收不回來(lái)了,老板也不想要了。怎么寫這樣的會(huì)計(jì)分錄。包括月末結(jié)轉(zhuǎn)。
請(qǐng)問(wèn)煙酒店開煙交稅嗎?個(gè)體戶
老師好,我個(gè)人介紹學(xué)生到國(guó)外的學(xué)校,學(xué)校給我個(gè)人返點(diǎn),我需要報(bào)收入嗎?報(bào)在哪一塊?
比如說(shuō)一級(jí)科目編碼是2201,那二級(jí)科目就是220101,220102,220103嗎
公司租用個(gè)人,或者法人的車輛,需要什么手續(xù),需要牽扯什么稅收,請(qǐng)幫我找一下相關(guān)政策,依據(jù)法律法規(guī)來(lái)。
請(qǐng)問(wèn)一下哪位大神老師,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,顯示是負(fù)數(shù),一直沒收入這樣申報(bào)有沒有什么問(wèn)題?
老師B為什么不對(duì)是因?yàn)樗袡?quán)沒有轉(zhuǎn)移嗎?成本費(fèi)用不能扣除
其它應(yīng)付款在貸方,當(dāng)時(shí)是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會(huì)計(jì)分錄消掉這個(gè)科目?沒有開過(guò)發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個(gè)稅沒有申報(bào),是需要在今年申報(bào)嗎,員工今年累計(jì)個(gè)稅申報(bào)120000元,可以用獎(jiǎng)金?工資的形式給他申報(bào)嗎,算是合理避稅
您好,如下圖一個(gè)簡(jiǎn)單的表格
謝謝優(yōu)秀的老師
朋友您好,您是信息讓我好感動(dòng),感恩遇到 您