你好,借應交稅費,借稅金及附加負數(shù)
您好,老師,我想咨詢個問題,就是我有一筆計提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅,繳納時做錯了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
老師,我們印花稅是按次繳納的,我們繳納了購銷合同的印花稅,那我繳納的時候做賬就借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 然后借:印花稅,貸:銀行 ,就行了是嗎?
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師2021年7月做了一筆 借:稅金及附加38453, 貸:應交稅費-印花稅38453.后面繳納時: 借:開發(fā)成本-應交稅費-印花稅38453 貸:銀行存款 38453 ,現(xiàn)在應交稅費是貸方余額怎么沖掉
老師你好, 有個問題我比較混亂想要梳理一下: 印花稅繳納,做賬是: 借:應交稅費—印花稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:稅金及附加 貸:應交稅費—印花稅 還是: 借:管理費用—印花稅繳納 貸:銀行存款
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應付款有什么區(qū)別
那這樣稅金及附加就是-的有余額,沒影響嗎
月末會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,沒有影響。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。