借:應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?負(fù)數(shù)
老師好 9月份當(dāng)月開出發(fā)票并收到服務(wù)款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 12月份把9月份的發(fā)票做了紅字,那么12月份的分錄要怎么寫呢
老師好,我今年1月份開的發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在要全紅沖,再開出來(lái),一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個(gè)分錄怎么寫,開具的正確發(fā)票如何寫分錄
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個(gè)點(diǎn),當(dāng)時(shí)錢當(dāng)月到賬了,我做的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
今年5月份改了去年12月因?yàn)閷徲?jì)改賬做了一個(gè)銷售紅沖,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅。但是發(fā)票紅沖是在今年6月份,那我6月份做賬時(shí)候是不是做個(gè)正數(shù)沖掉,再根據(jù)發(fā)票做個(gè)負(fù)數(shù)呢
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開了增值稅9個(gè)稅點(diǎn)發(fā)票,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,到1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,應(yīng)該開不癥稅發(fā)票,然后把12月開具的稅點(diǎn)發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)1月份開具紅沖分錄怎么做?
A公司欠B公司3萬(wàn) 今天B公司又借給A公司10萬(wàn),怎么從應(yīng)收 應(yīng)付抵扣賬款, 幫我詳細(xì)分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),本來(lái)客戶是說(shuō)拿來(lái)抵之后的運(yùn)費(fèi)的,后來(lái)又說(shuō)想拿20萬(wàn)回去用,因?yàn)槲覀円呀?jīng)開具了40幾萬(wàn)的發(fā)票,那如果這20萬(wàn)拿回去我可不可以先掛往來(lái)
我是小規(guī)模對(duì)方給我開專票可以用嗎
我們上個(gè)月匯給央企一筆投標(biāo)費(fèi)用,對(duì)方只能開收據(jù)給我們,這個(gè)可以用嗎?還是一定要開發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營(yíng)業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應(yīng)該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
工資2萬(wàn),應(yīng)該怎么發(fā)放,個(gè)稅會(huì)怎么扣的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務(wù),給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個(gè)業(yè)務(wù)屬于建筑業(yè)務(wù)嗎?該怎么做???
老師,查賬征收個(gè)體戶,賣茶葉能不能開專票,如果是個(gè)人的是不是只能開普票?
成本法下交易費(fèi)用計(jì)入什么費(fèi)用?權(quán)益法計(jì)入什么費(fèi)用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費(fèi)了。