要抵減的金額小于等于本地應(yīng)交的金額
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報(bào)表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報(bào)無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報(bào)表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,已經(jīng)填完預(yù)交申報(bào)表了,附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報(bào)增值稅,為什么會出現(xiàn)這個情況?附加稅怎么有數(shù)
老師您好,問下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報(bào)表上沒顯示退回,累計(jì)下來導(dǎo)致期初未繳是負(fù)數(shù),這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報(bào)表嗎
請問上個月申報(bào)增值稅時疏忽在增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減稅額填數(shù),導(dǎo)致這個月申報(bào)時出現(xiàn)了期末余額,請問這種情況如何訂正?謝謝
出口退稅退13個點(diǎn),減10個點(diǎn)開票附加的還有3個點(diǎn),在減一些費(fèi)用1--2個點(diǎn)
老師,債券投資應(yīng)計(jì)利息,什么條件下,轉(zhuǎn)應(yīng)收利息,對攤余成本什么時候產(chǎn)生影響?
老師,食品加工銷售行業(yè),產(chǎn)品入庫時計(jì)了一次成本,假如在倉庫里因包裝標(biāo)識問題,又返回車間重新包裝了一次,再入庫,返回車間時倉管做了出庫單,請問我拿到出庫單該怎么處理更規(guī)范。如果同正常產(chǎn)品一起做入庫,就會降低入庫單價。
老師,公司招了車隊(duì)給客戶運(yùn)輸貨物,客戶把運(yùn)費(fèi)給公司,公司給車隊(duì)支付運(yùn)費(fèi),開貨物運(yùn)輸代理服務(wù)發(fā)票,可以含運(yùn)費(fèi)在里面嗎?
汽車配件沖壓加工報(bào)價?
老師,請問電子稅務(wù)局上怎么備案財(cái)務(wù)管理制度
老師我想問一下我們是中醫(yī)館,人家來看病我們沒有收人家的錢然后用了一些中藥。這些人有老板自己,也有老板的朋友。我們是一家小規(guī)模企業(yè)。如果我們的售價是1000,進(jìn)價是500。這個分錄應(yīng)該怎么寫啊
WPS里面發(fā)票發(fā)票PDF格式打不開是怎么回事?
請問老師,公司有員工未上社保,可以發(fā)年終獎嗎
應(yīng)納稅暫時性差異和和可抵扣暫時性差異為什么是會計(jì)估計(jì)變更