你好,這種情況是需要去稅務(wù)局修改申報(bào)表的
老師,早上好!我想問(wèn)下,更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表(四)加計(jì)抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,也交過(guò)稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過(guò)的稅款,又退了回來(lái)。請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,問(wèn)下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報(bào)表上沒(méi)顯示退回,累計(jì)下來(lái)導(dǎo)致期初未繳是負(fù)數(shù),這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報(bào)表嗎
老師您好,我們7月所屬期沒(méi)有享受到加計(jì)抵減,現(xiàn)在更正申報(bào)表,導(dǎo)致要退稅,請(qǐng)問(wèn)收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時(shí)交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現(xiàn)在抵減后都要退回來(lái)。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,去年1-10月份的增值稅加計(jì)抵減未計(jì)提,稅務(wù)通知更改今年6月份的增值稅報(bào)表,因?yàn)槎愘M(fèi)已交,導(dǎo)致產(chǎn)生了代退稅的金額,但是我不想申請(qǐng)退稅,是否能再后面月份用抵欠的方式來(lái)處理,還是必須要申請(qǐng)退稅呢,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
車間的日常修理費(fèi)按照最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,到底是計(jì)入管理費(fèi)用還是記錄制造費(fèi)用?
個(gè)體工商戶,定期定額納稅申報(bào)表中退役士兵減免個(gè)人所得稅中減免稅額怎么填寫?開(kāi)票179193.06元。核定計(jì)稅依據(jù)是30000元。
老師,商貿(mào)企業(yè),做耗材,推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以用吧
老師,WPS ,多人編輯文檔不知道怎么弄的,數(shù)據(jù)全部亂了,也沒(méi)有日期,反正數(shù)據(jù)都亂了,我怎么樣恢復(fù)到原來(lái)的位置,急,在線求幫助
自己直接出口的貨物,還需要填委托附表嘛?還有出口服務(wù)需要選擇自己出口還是委托出口嘛
老師取得建筑服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票繳納印花稅嗎
你好,我找劉艷紅老師,老師可以回復(fù)一下嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時(shí)直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項(xiàng)開(kāi)具了住宿費(fèi),會(huì)議費(fèi),餐費(fèi),請(qǐng)問(wèn),需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購(gòu)買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
是只修改22.2月的還是22.2-23.8月的都要修改?
是22.2-23.8月的都要修改的