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老師好:這邊應(yīng)付賬款掛賬掛錯了,現(xiàn)在是不是這樣處理是不是正確的, 之前做的憑證是借:應(yīng)付賬款-達(dá)仁堂6367.4 貸:銀行存款6367.4 發(fā)現(xiàn)做錯了是不是沖減錯誤憑證 借:應(yīng)付賬款-達(dá)人堂-6367.4,貸:銀行存款-6367.4

2025-08-05 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 14:41

是的,就是那樣做的哈

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是的,就是那樣做的哈
2025-08-05
你好!可以做調(diào)整分錄: 借:預(yù)付賬款— A單位360 貸以前年度損益調(diào)整360
2022-03-02
你好,先沖紅,再更正
2020-11-03
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),貸應(yīng)收賬款
2020-12-02
你好,這個固定資產(chǎn)也需要紅沖嗎?
2022-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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