借:預(yù)付賬款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
6月份發(fā)放工資憑證應(yīng)為 借:管理費(fèi)用 2300 貸:其他應(yīng)付款 300 貸銀行存款:2000 但是錯(cuò)寫成了 借:管理費(fèi)用2000 貸:銀行存款2000 請(qǐng)問(wèn)要怎樣更正呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師上個(gè)月有筆分錄寫錯(cuò)了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個(gè)月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號(hào)憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對(duì)嗎?謝謝
某企業(yè)收回前欠貨款5萬(wàn)元,存入銀行記賬憑證的記錄為“借:銀行存款58,000元,貸:應(yīng)付賬款58,000元”,并已登記入賬,更正時(shí)需要做的會(huì)計(jì)分錄包括A用紅字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應(yīng)付賬款”800元B用藍(lán)字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應(yīng)付賬款”賬戶800元C用紅字金額借記“銀行存款”賬戶58000元,貸記“應(yīng)付賬款”賬戶58000元D用藍(lán)字金額借記“銀行存款”賬戶5萬(wàn)元,貸記“應(yīng)收賬款”賬戶5萬(wàn)元(多選題)
記賬憑證做成:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款(手續(xù)費(fèi))。 正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這憑證應(yīng)當(dāng)怎樣更正,是不是要用紅字
給供應(yīng)商付款扣了手續(xù)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎