免稅銷售額沒有稅額,不需要/1.13
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進項稅轉(zhuǎn)出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。但會計沒有進費用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 生活服務(wù)也2021.3月之前免稅銷售額所對應(yīng)的進項稅都需要做進項稅轉(zhuǎn)出,那2021.3月之后進項稅還需要做轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好 我們公司是增值稅一般納稅人,2020年4月國家出具政策生活服務(wù)業(yè)的納稅人開具增值稅普通發(fā)票可以免稅!我們當(dāng)時免稅收入額是230424.4,對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出是5637.2稅務(wù)今天打電話說讓我們再自查一下,這個轉(zhuǎn)出合理嗎?讓我們重新確定一個比例,再轉(zhuǎn)出!請問我這個應(yīng)該怎么做?是把免稅收入對應(yīng)的銷項稅額都轉(zhuǎn)出嗎?請老師給出具體的建議,感謝老師
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
老師好,施工企業(yè)進一批材料,3月份材料入庫了沒付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會計分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費用 53(按公允價值計稅加上成本),貸:庫存商品 40,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)13,老師這樣對不對。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開票開錯了 這個月沖掉重開 稅算哪個月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過20%
公司借個人的錢,沒有借款協(xié)議有什么風(fēng)險
股東做知識產(chǎn)權(quán)(專利)實繳,是否存在稅務(wù)方面的風(fēng)險,有沒有需要注意的地方?
老師,請問一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進入成本嗎
老師,我看以前的會計,做的賬,就是,員工個人部分扣的金額,本來是499.98,會計直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫了繳納個稅,我看老師填的是支付的各項稅費里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書服務(wù)費計入什么費用合適??