您好,上個(gè)月正常申報(bào),這個(gè)月紅沖還要開票的吧?
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)專票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個(gè)月說(shuō)這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了要重新給我們開具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個(gè)是啥意思怎么操作
老師:上個(gè)月發(fā)票稅率開錯(cuò)了,已經(jīng)付款了。這個(gè)月紅沖掉,重新開票怎么做
老師,上個(gè)月的專票開錯(cuò)了。這個(gè)月紅沖了。重新開了發(fā)票。紅沖的這個(gè)發(fā)票給對(duì)方嗎?還是不給???
供應(yīng)商上月給我們開了專票,我們上月已經(jīng)抵扣,本月供應(yīng)商說(shuō)發(fā)票大類給開錯(cuò)了,讓我們開具紅字信息表,本月供應(yīng)商又重新給開了發(fā)票,這種情況應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
老師好,上個(gè)月的開票開錯(cuò)了,這個(gè)月才紅沖掉,報(bào)稅咋辦
老師好,施工企業(yè)進(jìn)一批材料,3月份材料入庫(kù)了沒(méi)付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時(shí)假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費(fèi)用 53(按公允價(jià)值計(jì)稅加上成本),貸:庫(kù)存商品 40,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13,老師這樣對(duì)不對(duì)。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開票開錯(cuò)了 這個(gè)月沖掉重開 稅算哪個(gè)月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過(guò)20%
公司借個(gè)人的錢,沒(méi)有借款協(xié)議有什么風(fēng)險(xiǎn)
股東做知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利)實(shí)繳,是否存在稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn),有沒(méi)有需要注意的地方?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進(jìn)入成本嗎
老師,我看以前的會(huì)計(jì),做的賬,就是,員工個(gè)人部分扣的金額,本來(lái)是499.98,會(huì)計(jì)直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫了繳納個(gè)稅,我看老師填的是支付的各項(xiàng)稅費(fèi)里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用合適??
是的 已經(jīng)沖了上個(gè)月申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)變少了 如果現(xiàn)在開的話產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅算這個(gè)月的還是上個(gè)月的
上個(gè)月沒(méi)有紅沖,上個(gè)月正常申報(bào),這個(gè)月紅沖了,減少這個(gè)月的稅費(fèi)和收入