您好,3月份暫估入賬,5月把暫做沖掉,然后再做正數(shù)分錄。7月再做支付的分錄就可以
【業(yè)務(wù)題·】 4公司為增值稅一般納稅人,2020 年 3 月份發(fā)生的材料采購業(yè)務(wù)如下(1)3月2日,購入材料一批,價款8000元,款1010元。貨款已付材料驗收入庫。該批材料的計劃成本為 7000元; (2)3 月5日.購入材料批,價款4000元。稅款520 元。款已付材料驗收入庫,該批材料的計劃成本為3600元; (33月 13 日,購入材料一批,款10000 元,稅款1300 元;開出、承兌商業(yè)匯票,期限為三個月,材料驗收入庫。該批材料的計劃成本為 9000 元; (4)3月31日,匯總本月已付款或已開出并承兌商業(yè)匯票的入庫材科的計劃成本: (5)3月31日,轉(zhuǎn)入材料的成本異 要承:根據(jù)業(yè)務(wù)(1)至(5)分別編制上述會計分錄?!緲I(yè)務(wù)造 】
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師好,我公司在8月份購買的原材料,當(dāng)月到貨,9月份我公司才付款,請問八九月份的會計分錄我應(yīng)該怎么記?會計小白一個,望老師詳細(xì)講解,謝謝老師
老師,一月份付了款,原材料已入庫,但五月份對方才開發(fā)票,而且只開了部分發(fā)票,會計分錄應(yīng)該怎么處理?謝謝
老師好,7月份采購一批原材料,7月份發(fā)票抵扣認(rèn)證了,但是8月份倉庫才入庫做賬,這比分錄要怎么做,謝謝
老師好,施工企業(yè)進(jìn)一批材料,3月份材料入庫了沒付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會計分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費(fèi)用 53(按公允價值計稅加上成本),貸:庫存商品 40,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)13,老師這樣對不對。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開票開錯了 這個月沖掉重開 稅算哪個月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過20%
公司借個人的錢,沒有借款協(xié)議有什么風(fēng)險
股東做知識產(chǎn)權(quán)(專利)實繳,是否存在稅務(wù)方面的風(fēng)險,有沒有需要注意的地方?
老師,請問一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進(jìn)入成本嗎
老師,我看以前的會計,做的賬,就是,員工個人部分扣的金額,本來是499.98,會計直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫了繳納個稅,我看老師填的是支付的各項稅費(fèi)里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi)計入什么費(fèi)用合適??
等下把分錄發(fā)給你哈