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老師好,上個月的開票開錯了,這個月才紅沖掉,報稅咋辦

2024-09-05 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-05 15:23

您好, 報稅按紅沖后的數(shù)字來申報

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快賬用戶8860 追問 2024-09-05 15:25

收入,把開錯的減掉

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:27

你開了負數(shù),會直接沖減了呀,你不用單獨減

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快賬用戶8860 追問 2024-09-05 15:27

還是咋操作呢

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:27

不用操作呀,你開了負數(shù)發(fā)票,不是直接沖賬收入了嗎

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快賬用戶8860 追問 2024-09-05 15:28

這個月開的負數(shù)啊

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快賬用戶8860 追問 2024-09-05 15:28

報稅不是報8月的嗎,8月份開的正數(shù),9月份才開的負數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:29

8月正常申報,9月申報按負數(shù)后的

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快賬用戶8860 追問 2024-09-05 15:29

稅咋辦,8月安正常交稅,那9月

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:30

是的,這具8月是正常交稅的

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:30

9月按沖減后的來交稅

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快賬用戶8860 追問 2024-09-05 15:31

主要是開錯的這個還是3%的發(fā)票,全額預交了,我們是建筑企業(yè),其他都是安9%開的

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:33

那你紅沖的也是按3%來開的,這個又沒影響

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快賬用戶8860 追問 2024-09-05 15:37

9月份紅沖完,還要開同等金額的,那8月份的稅交了,9月份一負一正就不用交稅了是吧,是這個意思哈

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:38

8月先交,9月又抵減了

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快賬用戶8860 追問 2024-09-05 15:42

就是這樣是吧

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:43

是的是的,就是這樣的,其實并沒有多交

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快賬用戶8860 追問 2024-09-05 15:44

那就行,相當于提前交了哈,然后安實際的收入和稅費申報就行是吧

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:48

是的,是的,就是這樣的

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您好, 報稅按紅沖后的數(shù)字來申報
2024-09-05
您好, 把上個月的分錄做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
借:應收賬款(負)
貸:主營業(yè)務收入(負)
應交稅費(負)
2023-09-20
您好,會的,這個直接會減掉的
2025-06-05
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字記正確的發(fā)票即可
2023-02-21
不影響前期這個月開紅字發(fā)票,從當期的收入,前面多交的可以抵以后的稅款,
2020-08-17
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