您好, 報稅按紅沖后的數(shù)字來申報
老師,上個月有張票開錯了,這個月才發(fā)現(xiàn)然后紅沖了,但是已經(jīng)扣稅了怎么辦?
老師您好,十月份開了一張八月份開錯的票,紅沖了。我這個月申報增值稅怎么申報,要算上這個新開的票嗎?
老師,我想問一下,個體戶的開票開的票上有一個貨物的稅率開錯了,這個可以這個季度先把稅報掉,下個月沖紅嗎
老師您好,上個月開了一張發(fā)票,這個月開票沖紅錯了,還可以作廢這種沖紅的票嗎?
上個月發(fā)票開錯,是不是報完稅下個月才可以沖紅?
老師,我想咨詢一下在申報增值稅時有個提示,是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策
你好,請問小規(guī)模納稅人公司銷售蔬菜免增值稅,同時銷售其他產(chǎn)品?,F(xiàn)在蔬菜賣了50w,其他產(chǎn)品賣了30w?,F(xiàn)在開發(fā)票:蔬菜50w,其他30w。那這蔬菜免稅開了發(fā)票應該不交稅只交其他產(chǎn)品的稅吧?
購買材料款四千塊錢,走對公打款,但是沒有合同,申報印花稅的時候需要把這個金額加上嗎,就給了一個銷售單,還沒有蓋章的那種
今天電腦怎么登不上了
老師季度報稅的公司我可以在最后一個月做三個月的帳嗎
老師 民工工資日結(jié)的這種 怎么做賬呀 每天計提工資 每天付嗎
老師。合并報表債權債務抵消分錄,如果25年還了10%,那是不是借:應付賬款1260,應收賬款1260,借:應收賬款200,貸:未分配利潤—年初200,借:信用減值損失20,貸,應收賬款20對嗎?
我公司收到的個人代開的運輸費發(fā)票,但是對方一直不配合做匯算清繳,那這個個稅需要我公司承擔嗎?
這個應該選什么?酒店,我給你發(fā)營業(yè)執(zhí)照麻煩幫我看看
新建時,錄銀行存款余額,現(xiàn)金,報表不平,如何處理調(diào)整
收入,把開錯的減掉
你開了負數(shù),會直接沖減了呀,你不用單獨減
還是咋操作呢
不用操作呀,你開了負數(shù)發(fā)票,不是直接沖賬收入了嗎
這個月開的負數(shù)啊
報稅不是報8月的嗎,8月份開的正數(shù),9月份才開的負數(shù)
8月正常申報,9月申報按負數(shù)后的
稅咋辦,8月安正常交稅,那9月
是的,這具8月是正常交稅的
9月按沖減后的來交稅
主要是開錯的這個還是3%的發(fā)票,全額預交了,我們是建筑企業(yè),其他都是安9%開的
那你紅沖的也是按3%來開的,這個又沒影響
9月份紅沖完,還要開同等金額的,那8月份的稅交了,9月份一負一正就不用交稅了是吧,是這個意思哈
8月先交,9月又抵減了
就是這樣是吧
是的是的,就是這樣的,其實并沒有多交
那就行,相當于提前交了哈,然后安實際的收入和稅費申報就行是吧
是的,是的,就是這樣的