您好, 報(bào)稅按紅沖后的數(shù)字來(lái)申報(bào)
老師,上個(gè)月有張票開錯(cuò)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)然后紅沖了,但是已經(jīng)扣稅了怎么辦?
老師您好,十月份開了一張八月份開錯(cuò)的票,紅沖了。我這個(gè)月申報(bào)增值稅怎么申報(bào),要算上這個(gè)新開的票嗎?
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)體戶的開票開的票上有一個(gè)貨物的稅率開錯(cuò)了,這個(gè)可以這個(gè)季度先把稅報(bào)掉,下個(gè)月沖紅嗎
老師您好,上個(gè)月開了一張發(fā)票,這個(gè)月開票沖紅錯(cuò)了,還可以作廢這種沖紅的票嗎?
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò),是不是報(bào)完稅下個(gè)月才可以沖紅?
老師,我們公司的離職人員去年的個(gè)稅匯算清繳沒(méi)有做,我應(yīng)該怎么操作???
年收入未超過(guò)12萬(wàn),但是清算要繳納700多稅,要繳納嗎,
老師,24年9月取得24年4月-25年3月的房租費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)從24年9月份也就是收到發(fā)票的月份才開始攤銷,今年25年4月-26年3月的房租費(fèi)攤銷,從25年4月份也要攤銷,這樣今年就有4個(gè)月是每月攤銷了2次房租費(fèi),這個(gè)要怎么處理呢,謝謝老師解答
老師您好。請(qǐng)問(wèn)如果有限合伙企業(yè)只是持股有限責(zé)任公司40%的股權(quán),那么如果發(fā)生的債務(wù)GP還需要承擔(dān)無(wú)限責(zé)任嗎? 還是說(shuō)整個(gè)有限合伙企業(yè)只承擔(dān)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的40%?
老師你好,公司租的個(gè)人房子不開票,能做費(fèi)用嗎
老師出售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免稅是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行貸款的發(fā)票,能開專用發(fā)票嗎
老師您好:在稅務(wù)系統(tǒng)里抵扣勾選界面顯示16張發(fā)票可勾選,實(shí)際點(diǎn)進(jìn)去就15張,并且界面的可抵扣的稅額比我實(shí)際點(diǎn)進(jìn)去是15張發(fā)票所對(duì)應(yīng)的多20來(lái)元;這是為什么呢老師?第一次遇到
想問(wèn)下老師,關(guān)于證券行業(yè)的賬務(wù)處理稅務(wù)處理有什么特點(diǎn)呢,大致是怎樣的?
2024年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
收入,把開錯(cuò)的減掉
你開了負(fù)數(shù),會(huì)直接沖減了呀,你不用單獨(dú)減
還是咋操作呢
不用操作呀,你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,不是直接沖賬收入了嗎
這個(gè)月開的負(fù)數(shù)啊
報(bào)稅不是報(bào)8月的嗎,8月份開的正數(shù),9月份才開的負(fù)數(shù)
8月正常申報(bào),9月申報(bào)按負(fù)數(shù)后的
稅咋辦,8月安正常交稅,那9月
是的,這具8月是正常交稅的
9月按沖減后的來(lái)交稅
主要是開錯(cuò)的這個(gè)還是3%的發(fā)票,全額預(yù)交了,我們是建筑企業(yè),其他都是安9%開的
那你紅沖的也是按3%來(lái)開的,這個(gè)又沒(méi)影響
9月份紅沖完,還要開同等金額的,那8月份的稅交了,9月份一負(fù)一正就不用交稅了是吧,是這個(gè)意思哈
8月先交,9月又抵減了
就是這樣是吧
是的是的,就是這樣的,其實(shí)并沒(méi)有多交
那就行,相當(dāng)于提前交了哈,然后安實(shí)際的收入和稅費(fèi)申報(bào)就行是吧
是的,是的,就是這樣的