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供應商上月給我們開了專票,我們上月已經(jīng)抵扣,本月供應商說發(fā)票大類給開錯了,讓我們開具紅字信息表,本月供應商又重新給開了發(fā)票,這種情況應該怎樣做賬務處理

2023-08-31 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-31 09:24

收到紅字發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后增值稅的表2填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6122 追問 2023-08-31 09:25

我們給對方開了紅字信息表,對方?jīng)]給我們紅字發(fā)票,這種情況應該怎樣做賬

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快賬用戶6122 追問 2023-08-31 09:27

第一次給我們開錯的發(fā)票,對方要回了,我們可以把新開的發(fā)票當附件放入之前的憑證后面嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-31 09:30

原來的那筆業(yè)務發(fā)票退回去了,咱用發(fā)票復印件進行賬務處理。

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快賬用戶6122 追問 2023-08-31 09:30

我們給對方開了紅字信息表,對方?jīng)]給我們紅字發(fā)票,這種情況應該怎樣做賬

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齊紅老師 解答 2023-08-31 09:36

沒有收到紅字發(fā)票,咱先不用賬務處理。

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快賬用戶6122 追問 2023-08-31 09:37

對方不給我們紅字發(fā)票怎樣做賬,可以用紅字信息表做賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-31 09:37

這一個紅字信息表,不進行賬務處理的。

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齊紅老師 解答 2023-08-31 09:37

要收到紅字發(fā)票了,再做負數(shù)分錄。

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齊紅老師 解答 2023-08-31 09:38

對方不給你開負數(shù)發(fā)票,你就先不用管不處理。

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快賬用戶6122 追問 2023-08-31 09:39

必須問對方要紅字發(fā)票嗎,可以復印紅字發(fā)票做賬嗎

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快賬用戶6122 追問 2023-08-31 09:40

對方?jīng)]有給紅字發(fā)票,只給了新開的發(fā)票,應該怎樣入賬

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快賬用戶6122 追問 2023-08-31 09:41

對方?jīng)]有給紅字發(fā)票,只給了新開的正確的發(fā)票,應該怎樣入賬

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-31 09:52

紅字發(fā)票要是丟了,復印的也可以的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-31 09:52

只給新的發(fā)票那不行,需要付出發(fā)票的,不然咱進項稅額也沒有辦法轉(zhuǎn)出來呀。因為咱已經(jīng)抵扣了。

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快賬用戶6122 追問 2023-08-31 09:55

本月給開的紅字發(fā)票沒給我們,下個月才給我們,我們可以下個月做轉(zhuǎn)出嗎,還是必須要的紅字發(fā)票開具的當月做進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-08-31 10:00

你好 對 下月做對的? ?

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收到紅字發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后增值稅的表2填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-08-31
您好 請問第一次收到發(fā)票抵扣的時候分錄怎么寫的
2023-07-05
你們開紅字信息了,發(fā)票就不能退回的
2023-08-30
已經(jīng)開了紅字信息表不能退回的,現(xiàn)在把新開的發(fā)票附在后邊就是
2023-08-24
你好;? 你開紅字信息表; 你做轉(zhuǎn)出出去;? 借工程施工 貸? 進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 你確實是領用了成本了。 先不沖成本; 后面會補正確發(fā)票給你是嗎??
2023-06-09
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