收到紅字發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后增值稅的表2填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
供應商給我們開的增值稅專票,我們已經(jīng)抵扣,并跨月,發(fā)票沒給我們寄來。供應商說開錯了,讓我們出紅字發(fā)票申請,但我們認為沒開錯,怎么辦
請問供應商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應商發(fā)票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應商在我們開紅字信息表的當月,沒有把紙質(zhì)的負數(shù)發(fā)票開出來,這個要怎么處理呢?
供應商開具專票給我公司,已經(jīng)認證抵扣入賬,上個月對賬發(fā)現(xiàn)數(shù)量開錯了,隨后我們開具紅字發(fā)票信息表給供應商,本月需要怎么做賬?這是原先會計分錄
供應商給我們開發(fā)票開錯了,我們公司已經(jīng)抵扣,我們公司發(fā)現(xiàn)后聯(lián)系供應商開票系統(tǒng)申請了紅字發(fā)票信息表,把信息表傳給供應商,供應商給我們公司重新開具了正確發(fā)票,沒有開紅字發(fā)票,次月才把紅字發(fā)票開過來,這種情況財務如何處理
您好給個人開票把身份證填寫在納稅人識別號自然人購買方補充信息忘填了開了票出來會不會有什么影響?
如果凈利潤為負,平均凈資產(chǎn)也為負,算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財務風險加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負數(shù)可以嗎?
1.分別計算兩個方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報酬率2.假設折現(xiàn)率為10%,請選擇最優(yōu)方案A、B為兩個互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財務軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
我們是一家商貿(mào)公司對另外一家公司開了房租發(fā)票,要申報房產(chǎn)稅嗎?
債權投資減值準備在出售時用不用結轉(zhuǎn),怎么結轉(zhuǎn)?
經(jīng)營期間裝修清理的淤泥費用歸入什么科目
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓費嗎?
老師!您好!我想問:因未實際發(fā)放員工工資,只是計提,是否可以在個稅扣繳端里把員工狀態(tài)改為“非正?!?,等到員工實際收到工資了再改為“正?!眮砩陥??
老師一家全年零業(yè)務小規(guī)模建筑勞務公司,如何通過以下已知條件,作出2024年度年度財務報表? 已知條件:1、2024年第一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本158.32,利潤總額-158.32,資產(chǎn)總額:季初:0.18季末:0.17 ,其余項均為零。 2、第二季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本為零,利潤總額為-159,資產(chǎn)總額:季初:0.17 季末:0.17。其余項均為零 3、第三季度:資產(chǎn)總額季初:0.17 季末:0.17,其余項均為零, 4、第四季度:資產(chǎn)總額季初:0.17 季末:0.17,其余項均為零。
我們給對方開了紅字信息表,對方?jīng)]給我們紅字發(fā)票,這種情況應該怎樣做賬
第一次給我們開錯的發(fā)票,對方要回了,我們可以把新開的發(fā)票當附件放入之前的憑證后面嗎
原來的那筆業(yè)務發(fā)票退回去了,咱用發(fā)票復印件進行賬務處理。
我們給對方開了紅字信息表,對方?jīng)]給我們紅字發(fā)票,這種情況應該怎樣做賬
沒有收到紅字發(fā)票,咱先不用賬務處理。
對方不給我們紅字發(fā)票怎樣做賬,可以用紅字信息表做賬嗎
這一個紅字信息表,不進行賬務處理的。
要收到紅字發(fā)票了,再做負數(shù)分錄。
對方不給你開負數(shù)發(fā)票,你就先不用管不處理。
必須問對方要紅字發(fā)票嗎,可以復印紅字發(fā)票做賬嗎
對方?jīng)]有給紅字發(fā)票,只給了新開的發(fā)票,應該怎樣入賬
對方?jīng)]有給紅字發(fā)票,只給了新開的正確的發(fā)票,應該怎樣入賬
紅字發(fā)票要是丟了,復印的也可以的。
只給新的發(fā)票那不行,需要付出發(fā)票的,不然咱進項稅額也沒有辦法轉(zhuǎn)出來呀。因為咱已經(jīng)抵扣了。
本月給開的紅字發(fā)票沒給我們,下個月才給我們,我們可以下個月做轉(zhuǎn)出嗎,還是必須要的紅字發(fā)票開具的當月做進項稅額轉(zhuǎn)出
你好 對 下月做對的? ?