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老師,一般納稅人商貿公司,稅率13%,有一張票開成了免稅,下月要紅沖,請問本月申報的時候這張發(fā)票應該怎么填寫?填到免稅欄還是13%這欄,下期沖紅了又怎么填?

2025-08-04 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-04 09:48

你好,這個是填入免稅了。你開的什么,就再哪個上面申報。

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 09:49

好的,那下個月紅沖了,也是在免稅這里填負數嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 09:49

你好,是的。就是這樣了。

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 09:50

增值稅減免稅申報明細表,需要填什么嗎?

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相關問題討論
你好,這個是填入免稅了。你開的什么,就再哪個上面申報。
2025-08-04
你好;? 你開的是什么發(fā)票內容的; 正?,F在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務
2023-07-07
?你好 ;? ? ? ? ? ?你之前開了 3% 按3%報稅了;? 你現在紅沖了發(fā)票? 就可以 寫 負數的??
2022-08-04
對的 這個直接開就可以了 按實際的金額來
2023-08-03
需要去稅局填寫紙質申報表
2020-12-21
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