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旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額4895.49,稅控減免稅額借方280,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致

2025-08-02 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-02 21:16

同學(xué)你好 1.?核對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù):確認(rèn)銷項(xiàng)4895.49、進(jìn)項(xiàng)344.38、稅控減免280 與稅務(wù)申報(bào)數(shù)一致 。 2.?調(diào)整減免稅額科目:若稅控減免在借方,調(diào)整到“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(減免稅款)”貸方,分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 280 3.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅:計(jì)算應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)金額,讓“未交增值稅”余額匹配稅務(wù)留抵23161.69 。假設(shè)需補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (需補(bǔ)金額 ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 核心是對(duì)齊明細(xì)科目,正確結(jié)轉(zhuǎn),讓“未交增值稅”余額 = 稅務(wù)留抵 。

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快賬用戶9358 追問 2025-08-02 21:38

老師,稅務(wù)系統(tǒng)上月截止留底稅額我補(bǔ)記,這么寫分錄對(duì)嗎

老師,稅務(wù)系統(tǒng)上月截止留底稅額我補(bǔ)記,這么寫分錄對(duì)嗎
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快賬用戶9358 追問 2025-08-02 21:39

是不是掛未來增值稅呢

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齊紅老師 解答 2025-08-02 21:45

同學(xué)你好 可以這樣子做的

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快賬用戶9358 追問 2025-08-02 22:14

這個(gè)分錄是不是還的結(jié)轉(zhuǎn)到未來增值稅呢

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齊紅老師 解答 2025-08-02 22:14

是的,最終是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,抵減下個(gè)月的增值稅就行

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您好 借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01
2020-11-06
同學(xué)你要看之前是帳做錯(cuò)了還是申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了,知道問題在哪里才知道怎么更改
2022-06-13
你好,那你能查一下什么原因不一致嗎?如果能查得到的話,你查一下原因,查不到的話,通過營業(yè)外收支調(diào)整。
2023-02-09
您好,賬務(wù)處理是根據(jù)需要繳納的增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2020-11-06
您好, 差額不是正常的嗎? 手續(xù)費(fèi)需要交增值稅
2024-01-26
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