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老師好,我們8月份生成一般納稅人,以往我們季度銷售額都沒超過30萬,所以都做了一個結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的分錄,7月末的開票額超過了免稅額度,需要全額繳納增值稅,7月末的時候需要把增值稅應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?

2025-08-01 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-01 18:35

小規(guī)模期間的會計分錄可以簡化 也可以按照詳細(xì)的做 就是確認(rèn)未交增值稅

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不管知不知道,都需要做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。如果不需要繳稅的,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。借銀行放款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 10月份繳納 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸、銀行存款。
2024-10-17
你確認(rèn)收入的時候,就要確認(rèn)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的
2021-03-22
每個月借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 不需要交稅季度末的那個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 需要交稅次月借應(yīng)交稅費貸銀行存款 這么做
2021-03-22
這個是按季度算,一個季度不超過45萬才行,不是按年度算的。
2021-12-17
您好,是的,平時月末不結(jié)轉(zhuǎn),到季度末,如果沒有超過30萬,就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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