你好,你是軟件做的嗎?損益類(lèi)的科目結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有?
老師,請(qǐng)教一問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表試算不平衡,但是資產(chǎn)和科目余額表的資產(chǎn)能對(duì)上,負(fù)債和所有者權(quán)益也和科目余額表能對(duì)上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異一般是什么原因。我該怎么做
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒(méi)有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
你好老師,我想咨詢(xún)點(diǎn)問(wèn)題,就是我這邊財(cái)務(wù)報(bào)表出的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)上就是軟件出財(cái)務(wù)報(bào)表,還有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表都是平的,數(shù)字也是都都能對(duì)起來(lái),可是我在嗯,申報(bào)企業(yè)所得稅就是登錄這個(gè)系統(tǒng),參申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面他那個(gè)利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)總額就是靜靜利潤(rùn)的,累計(jì)總額嗯,加上資產(chǎn)負(fù)債表,七出的金額,他不等于資產(chǎn)負(fù)債表,就是資產(chǎn)負(fù)債表,所有者權(quán)益的所有者權(quán)益的七
老師,我這個(gè)賬在金蝶軟件生成資產(chǎn)負(fù)債表查看,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)期末合計(jì)數(shù)不等于負(fù)債?所有者權(quán)益的期末合計(jì)數(shù)。我要怎么查那里出的問(wèn)題?
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,12月只有工資、計(jì)提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負(fù)債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒(méi)變化呢?問(wèn)題會(huì)出在哪里呢
我公司開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),對(duì)方公司要求我們不開(kāi)數(shù)量和單價(jià),可以嗎
公司兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)辦理的電話(huà)號(hào)碼預(yù)存電話(huà)費(fèi)的應(yīng)該怎么記?
老師:請(qǐng)問(wèn),股權(quán)變更,的時(shí)候涉及到了管理人員變更:監(jiān)事變更和新的法人擔(dān)任經(jīng)理,這種情況下,需要準(zhǔn)備經(jīng)理的聘任書(shū)嗎?監(jiān)事需要單獨(dú)準(zhǔn)備重新聘任的文件嗎?
老師,我們?cè)O(shè)備的款我是入的其他應(yīng)付款,今天一個(gè)外聘的財(cái)務(wù)說(shuō),其他應(yīng)付款金額不能太大了,太多了,以后不好辦事,老師,這個(gè)有什么影響呀,交易都是真實(shí)的呀
.2025年1-3月的經(jīng)營(yíng)情況請(qǐng)?bào)w現(xiàn)在當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表或利潤(rùn)表中,利潤(rùn)表應(yīng)該是可以修改的,開(kāi)票有29207.92,收票有27800,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況至少要體現(xiàn),兩張表的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)相對(duì)應(yīng),如果說(shuō)系統(tǒng)中修改不了請(qǐng)先把利潤(rùn)表和財(cái)報(bào)的紙質(zhì)版?zhèn)鞯阶匀蝗硕酥校@邊先進(jìn)行審核。
你好,老師,我們是一般納稅人,客戶(hù)問(wèn)我們:不開(kāi)票的話(huà)可以在開(kāi)票的金額上讓利幾個(gè)點(diǎn)呢?請(qǐng)問(wèn)怎么算出來(lái)具體是幾個(gè)點(diǎn)呢?
老師,外匯管理局?jǐn)?shù)字平臺(tái)只收外匯,不報(bào)關(guān),貨發(fā)到國(guó)內(nèi),可以嗎
老師,處置固定資產(chǎn)如何做賬,謝謝
老師剛題目是不是太長(zhǎng)關(guān)閉了
無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)費(fèi)是計(jì)入。管理費(fèi)用的辦公費(fèi)嗎?我們做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候
老師,我是軟件做賬的,還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
是要結(jié)轉(zhuǎn)損益才能平衡嗎?
是的,你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益的話(huà),他就會(huì)不平。
老師,之前的會(huì)計(jì)做的城建稅,教育稅,地方教育稅都是按沒(méi)有打折后計(jì)提的,但交納都是按打折后做的,這導(dǎo)致這三樣科目上余額很多了,我該怎么沖紅,是可以年度最后再去沖紅還是得每一個(gè)月返回去一個(gè)一個(gè)月去做沖紅。
借應(yīng)交稅借稅金及附加負(fù)數(shù) 一次沖就可以 跨年了用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師,這個(gè)是今年一月份開(kāi)始這么做的,我12月份做賬的時(shí)候一次性沖紅可以不?用什么科目,就用借稅金及附加應(yīng)交城建稅_教育附加_地方教育附加,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),是嗎?
可以 借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù) 當(dāng)年的這么做