?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
我公司開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),對(duì)方公司要求我們不開(kāi)數(shù)量和單價(jià),可以嗎
公司兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)辦理的電話號(hào)碼預(yù)存電話費(fèi)的應(yīng)該怎么記?
老師:請(qǐng)問(wèn),股權(quán)變更,的時(shí)候涉及到了管理人員變更:監(jiān)事變更和新的法人擔(dān)任經(jīng)理,這種情況下,需要準(zhǔn)備經(jīng)理的聘任書(shū)嗎?監(jiān)事需要單獨(dú)準(zhǔn)備重新聘任的文件嗎?
老師,我們?cè)O(shè)備的款我是入的其他應(yīng)付款,今天一個(gè)外聘的財(cái)務(wù)說(shuō),其他應(yīng)付款金額不能太大了,太多了,以后不好辦事,老師,這個(gè)有什么影響呀,交易都是真實(shí)的呀
.2025年1-3月的經(jīng)營(yíng)情況請(qǐng)?bào)w現(xiàn)在當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表或利潤(rùn)表中,利潤(rùn)表應(yīng)該是可以修改的,開(kāi)票有29207.92,收票有27800,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況至少要體現(xiàn),兩張表的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)相對(duì)應(yīng),如果說(shuō)系統(tǒng)中修改不了請(qǐng)先把利潤(rùn)表和財(cái)報(bào)的紙質(zhì)版?zhèn)鞯阶匀蝗硕酥?,這邊先進(jìn)行審核。
你好,老師,我們是一般納稅人,客戶問(wèn)我們:不開(kāi)票的話可以在開(kāi)票的金額上讓利幾個(gè)點(diǎn)呢?請(qǐng)問(wèn)怎么算出來(lái)具體是幾個(gè)點(diǎn)呢?
老師,外匯管理局?jǐn)?shù)字平臺(tái)只收外匯,不報(bào)關(guān),貨發(fā)到國(guó)內(nèi),可以嗎
老師,處置固定資產(chǎn)如何做賬,謝謝
老師剛題目是不是太長(zhǎng)關(guān)閉了
無(wú)形資產(chǎn)的攤銷費(fèi)是計(jì)入。管理費(fèi)用的辦公費(fèi)嗎?我們做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候
您好,2021年底有500萬(wàn)暫時(shí)性差異,500*20%=100萬(wàn),這是未來(lái)要多交的稅。第二個(gè)20%也是稅率,用來(lái)算當(dāng)期要交的稅。2021年應(yīng)納稅所得額是9500萬(wàn),9500*20%=1900萬(wàn),這是今年實(shí)際要交給稅務(wù)局的稅。兩次都用20%,但第一次算負(fù)債,第二次算當(dāng)期稅款。 2.橫線部分是算2021年要交稅的利潤(rùn)。會(huì)計(jì)利潤(rùn)10000萬(wàn),會(huì)計(jì)折舊500萬(wàn),稅法折舊1000萬(wàn),稅法多扣了500萬(wàn)折舊,所以10000-500=9500萬(wàn)。咱理解的10000%2B100是錯(cuò)的,因?yàn)?00是遞延所得稅負(fù)債,不是調(diào)整利潤(rùn)的數(shù),調(diào)利潤(rùn)只看折舊差500萬(wàn)。
計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,都是用利潤(rùn)減去差異嗎?有時(shí)候分不清這里該加還是該減
?您好,稅法讓多扣就減,讓少扣就加 比如會(huì)計(jì)折舊500萬(wàn),稅法允許扣1000萬(wàn)(多扣500萬(wàn)),那就在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上減500萬(wàn)(因?yàn)槎惙ㄗ屇愣嗟侄惲耍?。反過(guò)來(lái),如果會(huì)計(jì)扣800萬(wàn),稅法只讓扣500萬(wàn)(少扣300萬(wàn)),那就要加300萬(wàn)(因?yàn)槎惙ㄗ屇闵俚侄惲耍?稅法比會(huì)計(jì)多扣的費(fèi)用就減,少扣的費(fèi)用就加,這樣就能算出正確的應(yīng)納稅所得額了。