這個是按季度算,一個季度不超過45萬才行,不是按年度算的。
老師,我們企業(yè)是個體工商戶小規(guī)模納稅人,我看政策是免稅是一月不超過10萬一個季度不超過30萬免增值稅,為什么我去稅務(wù)局咨詢面試稅務(wù)局工作人員給我說免稅是9萬,有9萬這個政策嗎,河南的
老師,您好,我想問一下我們公司是餐飲小規(guī)模,但是月開票是超過10萬季度超過30萬了,是需要交增值稅嗎,麻煩您指導(dǎo)一下
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們10月份剛辦理的稅務(wù)登記,我們10月11月12月這一季度銷售收入80萬,這一季度超過45萬免征額了需要交增值稅,但我又聽說一年不超過180萬可以免交增值稅,我們這種情況需要交增值稅嗎,我是河南的
你好,我是小規(guī)模納稅人,一季度45萬以內(nèi)免稅,10-12月份這個季度還沒上報(bào)匯總,發(fā)現(xiàn)總額超出了45萬,我可以一月份沖紅12月底的某張發(fā)票嗎?這樣季度就沒有超過45萬,就可以不交稅了,這樣可以的嘛?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。