同學(xué),你好
嗯嗯,是的

公司準(zhǔn)備申報(bào)高企,中介機(jī)構(gòu)要我按照審計(jì)報(bào)告修改以前的企業(yè)所得稅年報(bào),怎么看審計(jì)報(bào)告的所得稅費(fèi)用?這是審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù),要看哪個(gè)?
老師審計(jì)可以修改2年前做的審計(jì)報(bào)告嗎?如果修改的2年前按照審計(jì)報(bào)告做的匯算清繳怎么辦?
請(qǐng)問22年做了審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在做23年的審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)對(duì)不上22年的期末數(shù)據(jù),因?yàn)?2年出了報(bào)告之后,23年的時(shí)候修改了22年的賬,22年的審計(jì)報(bào)告要重新出嗎
23年做了22年的審計(jì)報(bào)告,做審計(jì)報(bào)告的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊科目做賬做錯(cuò)了,在審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表上做了更改,22年已經(jīng)結(jié)賬,在23年做賬改了過來,這樣子22年的財(cái)務(wù)報(bào)表跟審計(jì)報(bào)告報(bào)表就對(duì)不上了,這樣是正確的嗎
審計(jì)這邊年報(bào)修改之后出了審計(jì)報(bào)告,那稅務(wù)局上的年報(bào)也要根據(jù)審計(jì)報(bào)告上的年報(bào)修改嗎
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

