你好,需要重新出具22年的審計(jì)報(bào)告的
請(qǐng)問老師,我要出2021年的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告公司發(fā)現(xiàn)2020年出的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)和2021年初系統(tǒng)的數(shù)據(jù)斜街不上,原因是2020年做了審計(jì)調(diào)整,調(diào)整的數(shù)但是沒有在系統(tǒng)里面錄入,請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么做呢?
22年做的高新技術(shù)企業(yè),19年20年21年都做了研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在高新證書已經(jīng)下來了,22年主要是稅務(wù)上研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除用,還需要做研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告嗎?
老師,22年的應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款寫錯(cuò)了,審計(jì)報(bào)告在2022年調(diào)出來了,賬上可以在23年1月份調(diào)嗎
老師,請(qǐng)問22年的審計(jì)報(bào)告出來后,怎樣調(diào)整金蝶軟件上22年的年末數(shù),要編制分錄嗎?
老師,我們是高新企業(yè),發(fā)現(xiàn)22年的起初數(shù)和21年的起初數(shù)不一致,原因是22年年7月做的審計(jì),21年12月的時(shí)候把一把大額五十多萬的購買電腦手機(jī)等相關(guān)的發(fā)票一次進(jìn)入費(fèi)用了,22年審計(jì)的時(shí)候?qū)徲?jì)要求把這筆費(fèi)用改為固定資產(chǎn),因此22年的期初數(shù)不一致,因?yàn)?2年沒有處理起初數(shù),然后12月也有多筆分錄做錯(cuò)了,我是不是要返回去22年在22年改賬為基礎(chǔ)做?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?