你好 你需要正常申報(bào),但是可以在本月的時(shí)候進(jìn)行紅沖

人力資源公司,專票開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)差額票,銷(xiāo)售額含稅是3924,差額是3488,另外開(kāi)了普票3個(gè)點(diǎn)稅率7200元,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
老師,小規(guī)模人力資源公司,開(kāi)的有差額征稅發(fā)票,1%稅率和3%稅率發(fā)票這個(gè)報(bào)表怎么填?
小規(guī)模,人力資源外包,全額開(kāi)票,開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的,差額征收增值稅怎么申報(bào),怎么填寫(xiě)申報(bào)表
你好,我們企業(yè)是人力資源小規(guī)模納稅人,一季度開(kāi)了兩家公司發(fā)票,一個(gè)公司是差額發(fā)票,一個(gè)是開(kāi)的專票+普票,該怎么申報(bào)
上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),填在哪里?填負(fù)數(shù)金額還是?怎么填報(bào),增值稅一般納稅人,
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


一直都想的差額征稅嘛,之前的會(huì)計(jì)7月的時(shí)候開(kāi)成了專票6個(gè)點(diǎn),普票5個(gè)點(diǎn)。8月的時(shí)候覺(jué)得可能開(kāi)錯(cuò)了,把5個(gè)點(diǎn)的普票沖紅了,就開(kāi)了一張6個(gè)點(diǎn)的普票,并且在八月發(fā)生了一次勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),開(kāi)了一張6個(gè)點(diǎn)的專票和6個(gè)點(diǎn)的普票??墒潜緛?lái)應(yīng)該專票和普票都開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的。連續(xù)兩個(gè)月開(kāi)錯(cuò),我都不知道增值稅申報(bào)表怎么填
這個(gè)你需要按照開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票來(lái)申報(bào)阿
我想問(wèn)下,那我可以將錯(cuò)就錯(cuò),就按著6個(gè)點(diǎn)的,來(lái)正常申報(bào)。就按照一般計(jì)稅方法6個(gè)點(diǎn)的普票也正常交稅嗎
是的,我前面就是這個(gè)意思的
我現(xiàn)在有兩個(gè)選擇,一個(gè)就是就是正常交稅后,以后就都開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的票。一個(gè)就是本月沖紅以后,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就申請(qǐng)退稅嗎?
這個(gè)我就沒(méi)有這樣研究過(guò)了