以后取得發(fā)票才沖應付賬款
20年收到費用發(fā)票,本來是銀行付款的,但是掛在了應付賬款,但是收到發(fā)票的時候用了現(xiàn)金付,在21年要怎么調(diào)整過來,謝謝老師
2019年做賬了的工資和房租,應付職工薪酬和應付賬款一直掛在賬上沒有付,實際上這筆款付不出去了,我2022年賬面應該如何調(diào)整呢,請教一下,謝謝
老師 我們一個供應商,我們付款了,對方發(fā)貨了,但是一直沒給開票, 這個發(fā)票不給開了, 怎么調(diào)整呢, 當時付款做的分錄, 借方 應付賬款,貸方銀行, 我怎么做分錄調(diào)平呢
#提問#請問老師購買的網(wǎng)銀系統(tǒng)前面是先付了些款,記得是預付賬款8000,貸銀行存款8000,后來票來了16000但沒付清款,這做借無形資產(chǎn)—軟件,貸預付賬款16000?老師這樣對嗎?這針對一個公司不能又預付又應付賬款吧?謝謝
咨詢一下,從之前會計那邊交過來應付賬款跟預付賬款有2家客戶,但我之前打電話問了供應商,但對方說都清了,叫對方對賬單發(fā)過來,對方不理。那這2家公司要怎么操作。,可以直接調(diào)整嗎?要怎么操作,咨詢一下,預付賬款借方有掛賬,對方有說已清了,但沒有看到發(fā)票,應付賬款貸方有掛賬,對方說已清了。這些該這么處理,還是說金額不大先不管。謝謝,咨詢一下,預付賬款借方有掛賬,查了之前的數(shù)據(jù)就是沒有發(fā)票。是購買水泥等,應付賬款那是對方多開票的。這些要怎么做,分錄怎么寫
老師好,現(xiàn)在全數(shù)電發(fā)票號碼后六位應該不會有重復吧?
老師,我們企業(yè)為員工租住的宿舍,繳納電費后發(fā)票只能開給房東,這個我怎么入賬,我們是分公司,總公司要求必須要有發(fā)票
我們公司有兩家公司,一家的電站是另外一家公司建設的,報稅人,開票都是我,會被重點關注嗎
資本公積可以股東決議直接減少嗎
老師,為了符合小微企業(yè)的政策,我公司在11月份買了輛車100萬,如果不做固定資產(chǎn)一次性扣除,而是直接做費用,有沒有稅務風險?
公司是一般納稅人,批發(fā)零售蔬菜肉水產(chǎn)之類的。大多開的都是普票多稅率的。我想說如果專票開免稅是不行嗎?普票和專票有啥說法或者影響?可以講解一下兩者的區(qū)別嗎?
老師,果然試崗3天就說不通過,這種雷還是少踩
老師,有軍官證,當公司法人,有什么稅收優(yōu)惠嗎?
大連地區(qū)電商,屬于定期定額征收方式,自2021年-2025年第一季度不含稅銷售額為11933296.06稅務計算應繳納的個體經(jīng)營所得為80684.92請問是如果計算出來的
企業(yè)所得稅是不是100萬以內(nèi)5%,100-300萬按10%,超過 300萬,全按 25%,比如利潤305萬,企業(yè)所得稅就是305*25%對不對
取不到了,三年前的,公司都注銷了
那么收到貨沒有呢?
是服務費
公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了,可以憑借以下資料進行稅前扣除: (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關業(yè)務活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。 前三條必備
也有收到貨,沒開發(fā)票的,分別怎么處理的,三年多前的
就是我寫的,前三條必備
第一條在企查查查到已經(jīng)注銷狀態(tài),第三條,有銀行付款流水,其他就沒有什么證明資料了
實在沒有證明的,也不打算扣除了的情況,可是應付賬款掛著賬的,這個掛賬怎么處理
那么直接轉入營業(yè)外支出,做納稅調(diào)增
發(fā)票都沒到,也沒扣除,為啥要調(diào)增
轉入營業(yè)外支出就行了吧,調(diào)增應該不需要吧
你做了費用呀,沒有發(fā)票就要調(diào)增
我明白了,賬上雖然應付賬款轉入營業(yè)外支出,讓扣除了,但是這個金額在匯算清繳的時候要調(diào)增的
是的,就是那個意思的