您好,這個是對的,相當于一開始是借方預付,后來沒支付完畢是應付,沒錯的
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)公司上個月發(fā)生一筆電梯檢驗款16800,款已付,發(fā)票至現在未到,當時咨詢兩個老師做賬回答的不一樣,一個是借預付賬款,貸銀行存款,一個是借應收賬款,貸銀行存款,我做分錄是后面這個,老師我總感覺記這個應收賬款怪怪的,請問老師這樣記對嗎?謝謝,請老師指導最正確的,謝謝
老師好。公司簽了一份開發(fā)軟件12W的合同,現在付6W,明年2月完成后付6W,請問分錄是不是這樣做?謝謝。 第一:借:無形資產 10W 借:應交稅費 2W 貸:應付賬款 12W 第二付款: 借:應付賬款 6W 貸:銀行存款 6W 第三明年付款:借:應付賬款 6W 貸:銀行存款 6W
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預付款,所以在做分錄的時候我把預付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預付賬款-249 借:生產成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現其實正確的分錄應該為: 借:生產成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預付賬款 249 現在的問題是我不知道該怎么調整這個分錄了,因為預付賬款是往來科目不應該用負數來表示,那我這個現在應該怎么調整呢?謝謝
#提問#請問老師購買的網銀系統(tǒng)前面是先付了些款,記得是預付賬款8000,貸銀行存款8000,后來票來了16000但沒付清款,這做借無形資產—軟件,貸預付賬款16000?老師這樣對嗎?這針對一個公司不能又預付又應付賬款吧?謝謝
#提問#請問老師洗浴中心買的洗浴用品,同一個廠家,前兩次是先付的款后到的貨然后才到的票,做的是借預付賬款,貸銀行存款,借低值易耗品,貸預付賬款,這個月又先開的票付款,后到的貨,這想用科目過度的話用啥?還是直接借低值易耗品,貸銀行存款,這樣的話就不好統(tǒng)跟這個公司的數了吧?
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產生了銷售,確認收入,然后就要結轉成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結轉成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數量結存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數有關嗎?如果人數不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
老師貸預付賬款16000沒問題是吧?
您好,這個是沒問題的