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老師 我們一個供應商,我們付款了,對方發(fā)貨了,但是一直沒給開票, 這個發(fā)票不給開了, 怎么調整呢, 當時付款做的分錄, 借方 應付賬款,貸方銀行, 我怎么做分錄調平呢

2024-10-10 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-10 11:13

同學,你好,相當于你這部分的成本是無票的,次年調增。 平賬分錄 暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款

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快賬用戶4095 追問 2024-10-10 11:25

按照付款的金額,暫估入庫, 次年匯算清繳調增,比如付款金額1000元,調增不含稅金額 還是含稅金額呢

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快賬用戶4095 追問 2024-10-10 11:28

老師還有我開出去的國外發(fā)票,一直在應收賬款掛著,當時想退稅,最后沒退成,不退了, 我怎么調平

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齊紅老師 解答 2024-10-10 11:31

調增不含稅金額 還是含稅金額呢 應付賬款全部調增。 外貿退稅的業(yè)務,我沒有接觸過,不好意思,解答不了哈。

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相關問題討論
同學,你好,相當于你這部分的成本是無票的,次年調增。 平賬分錄 暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款
2024-10-10
借xx費用或者是庫存商品,貸應付賬款,后續(xù)匯算清繳沒有發(fā)票,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 和這個做費用匯算清繳納稅調增
2020-09-29
你好!如果是真實業(yè)務,可以按合同或者是入庫單入賬,只是未取得合規(guī)發(fā)票,不可以企業(yè)所得稅前抵扣,匯算清繳的時候要做利潤調增。
2020-10-19
你好,你做了主營業(yè)務成本的嗎?
2022-10-27
對方還會開票過來嗎?
2023-11-20
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