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老師好,6月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,7月供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票。我怎么處理?

2025-07-24 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-24 08:34

你好,這個要看你6月如何做的分錄。

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快賬用戶4538 追問 2025-07-24 08:35

資產(chǎn)處置損益

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齊紅老師 解答 2025-07-24 08:36

你好,你這樣說,老師沒辦法告訴你7月如何做分錄了。 要看你6月拿到發(fā)票的時候,已經(jīng)做過什么分錄了。才能確定7月份

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快賬用戶4538 追問 2025-07-24 08:56

6月的分錄:借,資產(chǎn)處置損益,貸,應(yīng)付賬款(剛看了是普票)

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齊紅老師 解答 2025-07-24 08:57

你好,你這個不完整呀,不是有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了嗎

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快賬用戶4538 追問 2025-07-24 08:58

看錯了,是普票,沒有進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2025-07-24 08:59

你好,那就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)就可以了。

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快賬用戶4538 追問 2025-07-24 08:59

收到,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-07-24 09:00

你好,不用客氣的了。

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你好,這個要看你6月如何做的分錄。
2025-07-24
您好,1月的時候,分錄是怎么樣子的?
2023-07-12
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-12-16
你好 借成本費(fèi)用_負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_負(fù)數(shù) 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款_負(fù)數(shù)
2022-07-13
學(xué)員您好,6月份的憑證是怎么做的?入庫存商品和進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2021-08-16
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